Возникла такая проблема. В течение месяца принимались ОС. Сначала они "собирались" документами "Передача оборудования в монтаж" (Дт 08.03 - Кт 07), потом принимались к учету(Дт 01.01 - Кт 08.03). После проведения документа "Закрытие месяца" по некоторым их них вылезло отрицательное сальдо по дебету 08.03.<br>В "Закрытии месяца" формируются проводки вида:<br>Дт 08.03 ОС1 Кт 07 Номенклатура1 -100.00<br>Дт 08.03 ОС2 Кт 07 Номенклатура1 100.00<br><br>И еще несколько таких пар проводок по другим ОС с одинаковой номенклатурой по 07 счету. Метод списания установлен "по средней". Подскажите, почему закрытие месяца делает такие корректировки и как от них избавиться?