по-оплате
19.07.2004
08:18
#1
Добрый день!
Как-бы задним числом перейти на формирование книг продаж/покупок на "по-оплате".
Т.е. по 31/12/03 - по-отгрузке, а с 01/01/04 - по-оплате.
Как-бы задним числом перейти на формирование книг продаж/покупок на "по-оплате".
Т.е. по 31/12/03 - по-отгрузке, а с 01/01/04 - по-оплате.
19.07.2004
10:03
#2
Поменять константу Метод определения выручки с нужной даты и переделать документы с того периода
19.07.2004
11:38
#3
Переделать все договоры, чтобы право собственности на товар (работу, услугу)переходило в момент оплаты.
НО, ТОГДА:
1. по оплате будет и прибыль.
2. использовать 45сч.
3. подавать уточненные декларации.
НО, ТОГДА:
1. по оплате будет и прибыль.
2. использовать 45сч.
3. подавать уточненные декларации.
19.07.2004
12:57
#4
Все доки переделал, перепровел, сформировал автоматом книги продаж.
интересует: нет ли какой крамолы в том, что в книге продаж фигурируют счета-фактуры только с 01/01/04, т.е. с момента изменения уч. политики?
Смущает вот что: задолженность-то осталась "старая", а НДС закрывается по "новым" счф.
интересует: нет ли какой крамолы в том, что в книге продаж фигурируют счета-фактуры только с 01/01/04, т.е. с момента изменения уч. политики?
Смущает вот что: задолженность-то осталась "старая", а НДС закрывается по "новым" счф.
20.07.2004
06:47
#7
Все правильно. Ведь счета 2003 года сразу и отразились в книге продаж в 2003 году
20.07.2004
06:52
#8
Ну вы молодцы!!! А кто будет платить налог с базы переходного периода? Вы поменяли базу налогообложения, поэтому должны сделать дополнительную декларацию на ту старую сумму, которая зависла. Правила оплаты по этой декларации - по-моему, в течение 5 лет равными долями, но это надо уточнить. Смотрите, не вляпайтесь в большой штраф!
Читают тему
(гостей: 1)