Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

по-оплате

Пограничник
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.07.2004
Сообщений: 3
Пост №1
 
19.07.2004 08:18

Добрый день!<br><br>Как-бы задним числом перейти на формирование книг продаж/покупок на "по-оплате".<br><br>Т.е. по 31/12/03 - по-отгрузке, а с 01/01/04 - по-оплате.

NATAVA
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.06.2004
Сообщений: 906
Пост №2
 
19.07.2004 10:03

Поменять константу Метод определения выручки с нужной даты и переделать документы с того периода

Vic
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.10.2002
Сообщений: 391
Пост №3
 
19.07.2004 11:38

Переделать все договоры, чтобы право собственности на товар (работу, услугу)переходило в момент оплаты.<br><br>НО, ТОГДА:<br><br>1. по оплате будет и прибыль.<br><br>2. использовать 45сч.<br><br>3. подавать уточненные декларации.

Пограничник
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.07.2004
Сообщений: 3
Пост №4
 
19.07.2004 12:57

Все доки переделал, перепровел, сформировал автоматом книги продаж.<br><br>интересует: нет ли какой крамолы в том, что в книге продаж фигурируют счета-фактуры только с 01/01/04, т.е. с момента изменения уч. политики?<br><br>Смущает вот что: задолженность-то осталась "старая", а НДС закрывается по "новым" счф.

Пограничник
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.07.2004
Сообщений: 3
Пост №5
 
19.07.2004 12:57

спасибо, сделано.

Наумов Алексей (Баланс, Владимир)
новичок
офлайн
Пост №6
 
19.07.2004 20:56

Это диагноз!!!

NATAVA
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.06.2004
Сообщений: 906
Пост №7
 
20.07.2004 06:47

Все правильно. Ведь счета 2003 года сразу и отразились в книге продаж в 2003 году

ptichka
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.05.2004
Сообщений: 140
Пост №8
 
20.07.2004 06:52

Ну вы молодцы!!! А кто будет платить налог с базы переходного периода? Вы поменяли базу налогообложения, поэтому должны сделать дополнительную декларацию на ту старую сумму, которая зависла. Правила оплаты по этой декларации - по-моему, в течение 5 лет равными долями, но это надо уточнить. Смотрите, не вляпайтесь в большой штраф!

Наумов Алексей (Баланс, Владимир)
новичок
офлайн
Пост №9
 
20.07.2004 09:33

Вы что-то путаете.<br><br>Никакой базы переходного периода по НДС не возникает.<br><br>Читаем гл.21 НК и делаем выводы.

NATAVA
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.06.2004
Сообщений: 906
Пост №10
 
20.07.2004 10:25

Если бы мы с оплаты на отгрузку переходили, тогда другое дело. А так нет никакого переходного периода

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация