БП 1.6.30.7, Каким документом списать НДС с аванса 91.02-76.АВ?
04.03.2011
01:18
#1
Списываю полученный от покупателя аванс в связи с истечением срока исковой давности Дт 91.02 Кт 62.02 документом «Корректировка долга» операция «Списание задолженности».
Необходимо также списать НДС, уплаченный при получении аванса, проводкой Дт 91.02 Кт 76.АВ.
Корректно ли использовать документ «Корректировка долга» для списания этого НДС?
Необходимо также списать НДС, уплаченный при получении аванса, проводкой Дт 91.02 Кт 76.АВ.
Корректно ли использовать документ «Корректировка долга» для списания этого НДС?
04.03.2011
09:28
#2
Проверьте потом только регистр накопления "НДС с авансов", его изменить можно через документ "корректировка регистров".
04.03.2011
17:40
#3
Спасибо.
Меня смущает, что "Корректировке долга" не совсем предназначен для работы со счетом 76.АВ.
Так как списание задолженностей присходит в разрезе договоров.
А на 76.АВ второе субконто не договоры, а счета-фактуры. Понятно, что можно вытянуть информацию о задолженностях по 76.АВ с аналитикой по договорам. Но. Коряво как-то выходит.
Меня смущает, что "Корректировке долга" не совсем предназначен для работы со счетом 76.АВ.
Так как списание задолженностей присходит в разрезе договоров.
А на 76.АВ второе субконто не договоры, а счета-фактуры. Понятно, что можно вытянуть информацию о задолженностях по 76.АВ с аналитикой по договорам. Но. Коряво как-то выходит.
Читают тему
(гостей: 1)