Настройка работы счетов 09 и 77 ( Элит-строительство 2.1.20.2 и 8.1.15.14)

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
Какой у вас остаток по счету 99.01 в НУ?
Вообще такое ощущение, что у вас что то не так в учете, скорее всего в налоговом. Посмотрите отчет "Анализ налогового учета по налогу на прибыль", если там есть ошибки, то их нужно исправить.
в том то и дело,что именно в анализе и вылазит такая ошибка. На 01.01.10 остатков по счетам 09 и 77 не было. Вопрос и звучал изначально: где еще идет настройка учета по счетам 09 и 77,если в УП галочка применять ПБУ 18 стоит, но разницы не считаются. Закрытие идет именно по счету 99 в корреспонденции с 68. КАК исправить???
Других настроек нет.
Элит строительство в смысле ПБУ 18/02 абсолютно совпадает с бухгалтерией предприятия.
Если у вас не формируется проводка на счет 09, значит что-то не так введено в программу.

Анализ показывает ошибку в чем? Доходы, Расходы?

А вопрос про остаток на 99 счете призван выяснить сумму убытка по данным налогового учета, т.к. именно по нему и формируется проводка на счет 09.
на начало года и по 99 счету ничего нет. Убыток именно в январе. Параллельно идет закрытие в БП 2.0,данные все те же. Там 09 и 77 счета отрабатывают.
И потом, что м.б. не так введено,например: зпл+налоги по ней. Реализации нет.
Если за месяц нет ничего по 99 счету по налоговому учету, значит нет ни прибыли ни убытка, и 09 счет не нужен.
Почему нет ничего по 99 счету? Где же убыток по НУ?
обалдеть просто-ну и вопросы вы задаете. Вам же проводки уже (даже не я,заметьте) написали.
На начало года нет остатков по счетам 09,77 и 99 (на 99 их и не может быть по определению).
За январь д.б.
Дт 62 Кт 90 = 0,01руб
Дт 90.02 Кт 41(44,20,41-не важно) = сумма
Дт 90.08 Кт 26 = сумма
Дт 91 Кт 51 = сумма
при закрытии месяца
Дт 99.01.1 Кт 90.09 = 867157,98
Дт 99.01.1 Кт 91.09 = 2534,86
Дт 09 Кт 68.04.2 = 175217,45 ОНА
Дт 68.04.2 Кт 99.02.2 = 173730,65 УДНП
а вот что в Элит-строительстве при закрытии месяца
Дт 99.01.1 Кт 90.09 = 867157,98
Дт 99.01.1 Кт 91.09 = 2534,86
Дт 68.04.2 Кт 99.02.2 = 173730,57
Дт 68.04.2 Кт 68.04.1 ФБ= 17373,07
Дт 68.04.2 Кт 68.04.1 РБ = 156357,60
Если вы читаете, что я пишу, то зачем вы мне проводки по бухучету показываете?
Проводка Д09 К68 формируется по убытку в НАЛОГОВОМ учете. У вас может быть хоть миллион убыток по БУ но не будет этой проводки.

Мне не нужны остатки на начало года по 99 счету, которых не может быть, они мне интересны на конец месяца.
PS 99 по налоговому учету
09 и 77 начисляются все же в БУ, как ни странно. БУ и НУ совпадают (реализация и затраты одинаковые). К тому же я писала: учет ведется в двух программах (т.к. никак не удается настроить элит). Так вот в БП 2.0 (верхние проводки)-ОНО,УДНП начисляются. А в Элит (нижние проводки) работает только 68 счет (как если бы я не использовала ПБУ 18). Итоговые цифры по налогу на прибыль тоже совпадают, но отражены по разному.  Вот в этом-то вопрос и стоит: ГДЕ и ЧТО еще настроить, чтобы ПБУ 18 работало.
Я повторяю, в программе все работает. Процедуры закрытия месяца в программе не изменены по сравнению с БП.
См. пример, база рабочая.

Если проводка Д09 К68 не формируется, значит нужно открывать анализ налогового учета по налогу на прибыль и искать ошибки.

И еще раз эта проводка формируется в бухгалтерском учете, но ПО ДАННЫМ налогового учета.

И третий раз. Какое у вас сальдо на конец месяца по счету 99 НАЛОГОВОГО учета?
на 31.01.10 в НУ  дт 99.01 = 869 692,84
в БП дт.99.01.1 = 869 692,84
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход