Добрый день.<br>Подскажите, пожалуйста, как правильно ввести остатки по не подтвержлённому НДС 0%.<br>У нас УПП, все остатки по НДС введены с пом.док-то "Вво начальных остатков НДС" без проблем, а вот для НДС 0% - не подтвержденного документ не формирует проводок.<br>При вводе документа опирались на статью: http://www.buh.ru/itemsItem.jsp?ID=2333<br>Проводок по БУ нет, но записываются движения в ригистр "НДС начисленный" (приход и расход) и "НДС продажи".<br> <br>Р.S. на линии консультации у фирмы-франчайзи (где покупали программу) реальных консультаций не дают, почему-то они ничего не знают.