Подскажите с переработкой!!!
14.04.2011
16:16
#1
Организация занимается оказанием услуг. В процессе деятельности закупает материалы, которые потом передает в переработку сторонней организации, которая создает при их участии необходимые для оказания услуг конструкции. Мы их принимаем на счет 10.09 с помощью документа "Поступление из переработки". Проблема в том, что производственных процессов нет и на какие счета затрат относить процесс создания этих конструкций?
15.04.2011
05:50
#3
> и на какие счета затрат относить процесс создания этих конструкций
А это ведь не ваш процесс. Вы покупаете материал, передаете стороннй организации и получаете от них готовую продукцию. Где тут ВАШ производственный процесс?
А это ведь не ваш процесс. Вы покупаете материал, передаете стороннй организации и получаете от них готовую продукцию. Где тут ВАШ производственный процесс?
15.04.2011
09:20
#4
по бух.учету это ИХ производственный процесс. Это ОНИ производят продукцию по давальческой схеме. Ты же сам написал, что они готовую продукцию получают, а не покупают.
15.04.2011
14:11
#5
Тогда как быть нам? Мы купили материалы "Поступление товаров, услуг" Дт10.08 Кт 60.01, отдали их на переработку док-том "Передача сырья в переработку" Дт 10.07 Кт 10.08. Потом должны оприходовать получившиеся из них же с помощью услуг сторонней организации конструкции, как основные средства стоимостью до 20 тыс., т.е. опять же как материалы. Делаем это с помощью "Поступления из переработки":
Дт 10.09 Кт 20.01 - поступление конструкций
Дт 20.01 Кт 10.07 - списаны переработанные материалы
Дт 20.01 Кт 60.01 - отражены услуги по созданию конструкций
Дт 19.03 Кт 60.01 - НДС с услуг
Проблема возникает при закрытии месяца - поскольку конструкции это не готовая продукция, а МПЗ в обороте, то нет и не может быть реализации соответствующей номенклатуры, а есть отдельно взятая реализация услуг. При указании в док-тах переработки номенклатуры, соответствующей услугам, при закрытии 20-х счетов выдает ошибку - просит указать различные номенклатуры. При указании любой другой номенклатуры не закроется 20 счет при отсутствии выручки.
Дт 10.09 Кт 20.01 - поступление конструкций
Дт 20.01 Кт 10.07 - списаны переработанные материалы
Дт 20.01 Кт 60.01 - отражены услуги по созданию конструкций
Дт 19.03 Кт 60.01 - НДС с услуг
Проблема возникает при закрытии месяца - поскольку конструкции это не готовая продукция, а МПЗ в обороте, то нет и не может быть реализации соответствующей номенклатуры, а есть отдельно взятая реализация услуг. При указании в док-тах переработки номенклатуры, соответствующей услугам, при закрытии 20-х счетов выдает ошибку - просит указать различные номенклатуры. При указании любой другой номенклатуры не закроется 20 счет при отсутствии выручки.
Читают тему
(гостей: 1)