Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите, в какую строку Декларции по НДС должен попасть аванс, полученный от покупателей. От покупателя был получен аванс в 1 квартале (выписали счет-фактуру на аванс), и в этом же квартале работы были полностью закрыты (выписали счет-фактуру на полную сумму = аванс+остаток). Что делать? Как оформить этот аванс в декларации? И можно ли уменьшить с помощью него НДС?