Подскажите плиз! Купили материалы для производства, списали в эксплуатацию, возникла ситуация, что материалы списанные в эксплуатацию можно сказать по факту не эксплуатировались, но раз списал так списал значит эксплуатировались, вернули их на склад из эксплуатации, а позже вообще продали. Как правильней все эти операции провести корректно в 1с и указать правильную корреспонденцию счетов, тут еще и ндс замешан, понимаю что методом тыка можно все познать, но хочется сделать правильно, подскажите а...Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.21.1)
документом Оприходование товаров приходуете эти материаны обратно на склад Д10 К91<br>документом Реализация товаров услуг реализуете их при продаже.<br> <br>Что означает "тут ещё НДС замешан"?<br> <br>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>1С:Франчайзи. ИП Голубев Сергей Олегович. С-Пб (http://www.1s-golubev.ru)
С покупки НДС идет на возмещение, когда продаем НДС к уплате, в ходе описанных операций мне сказали НДС сторнировать надо и получается я же покупал товары не для продажи то приходовал на 10 счет, а так как продал их нужно было на 41 счет ставить или особо тут не заморачиваться?
если планируте продавать, то можете оприходовать сразу на 41.<br>С НДС ничего делать не надо, вы приняли его к вычету правомерно в момент оприходования.