Основные средства.здания
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
28.04.2011
19:20
#1
Не могу поставить на учет купленные основные средства в виде зданий в 1с 8.2. ставит только при указании номенклатуры оборудования...помогите привести в порядок этот обсурд...
29.04.2011
10:14
#2
вы купили (на 08 счет) внеоборотный актив. ОС он станет после постановки его на 01 счет.
29.04.2011
21:52
#4
> сама знаю. как это в 1с 8.2 сделать?
как в книжках написано - Поступление товаров услуг и видом Оборудование и далее Принятие к учету ОС
как в книжках написано - Поступление товаров услуг и видом Оборудование и далее Принятие к учету ОС
01.05.2011
12:13
#6
Купили здание (1 000 000) уплатили госпошлину (15 000). Как правильно отнести госпошлину в бухгалтерском учете на первоначальную стоимость, а в налоговом учете списать в прочие расходы, чтобы правильно рассчитывалось ОНО.
01.05.2011
18:31
#7
возможно я и ошибаюсь, но теперь пошлину за оформление права собственности не обязательно включать в первоначальную стоимость. Здание можно и без этого учесть как ОС. а пошлину списать вместе с налоговым учетом. И ОНО не придется рассчитывать.
01.05.2011
21:27
#8
"нет, госпошлину включают в стоимость, а в ну списывают в прочие расходы.
Что делаю не так?
февраль
1. уплата госпошлины ("списание с р/сч) д 68.10 к51 - 15 000, в бу, проводок в ну нет;
2. ручная проводка д 08.04 к 68.10 (бу 15 000; вр 15 000)
закрытием месяца программа считает ОНО (д68.04.2 к 77) по 08 счету "внеоборотные активы"
март:
3. "Поступление товаров работ" д 08.04. к 60 (поступило ос) на сумму 200 000 в ну и бу одинаково
4. "принятие к учету ос" д 01 к 08.04 на вкладке бух и налог. учет в бу 215 000, в ну 200 000, вр 15 000, но на вкладке первоначальная стоимость ос в ну отражается сумма 215 000, хотя должна указываться только 200 000 для дальнейшего правильного расчета амортизации (или нет?)
закрытием месяца происходит погашение ОНО...
какой проводкой в ну отразить списание госпошлины в расходы Д 91.02 к 68.10 НУ 15 000?"
Что делаю не так?
февраль
1. уплата госпошлины ("списание с р/сч) д 68.10 к51 - 15 000, в бу, проводок в ну нет;
2. ручная проводка д 08.04 к 68.10 (бу 15 000; вр 15 000)
закрытием месяца программа считает ОНО (д68.04.2 к 77) по 08 счету "внеоборотные активы"
март:
3. "Поступление товаров работ" д 08.04. к 60 (поступило ос) на сумму 200 000 в ну и бу одинаково
4. "принятие к учету ос" д 01 к 08.04 на вкладке бух и налог. учет в бу 215 000, в ну 200 000, вр 15 000, но на вкладке первоначальная стоимость ос в ну отражается сумма 215 000, хотя должна указываться только 200 000 для дальнейшего правильного расчета амортизации (или нет?)
закрытием месяца происходит погашение ОНО...
какой проводкой в ну отразить списание госпошлины в расходы Д 91.02 к 68.10 НУ 15 000?"
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)