Основные средства.здания

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
Спасибо большое!
Аналогичная ситуация с земельным участком. Документом "поступление доп.расходов" никак не сделать, т.к. открывается справочник "номенклатура", а нужен "объекты строительства".
Вопрос в следующем:
Делаю ручную проводку как советовали д.76.09 к 68.10 15 000. Потом "поступление товаров услуг", на вкладке "услуги" создаю "госпошлина" и отношу в бу на 08.01 зем.участок, а в ну на 91.02 прочие косвенные расходы. Сумма попадает в ну на ВР, а нужно на ПР. Что не так?
Наверно так.
Только разницы постоянные в операции.
И проводка Дт 76.09 Кт 68.10 не нужна.
не знаю правильно или нет, но в итоге провела покупку ручными проводками, но так как мне нужно оформить всеравно не получается...т.к. в моем случае куплены здания с остаточной стоимостью по акту ОС-1 0%, соответственно я должна поставить объекты на учет но при этом на забалансовый счет т.к. объекты используются при 0 остаточной стоимости (списано продавцом до меня по лизингу). как провести - не знаю т.к. программа прямых проводок при постановке на учет на забалансовый счет не делает.
В первом посте у вас стоимость была, сейчас же вы говорите, что ее у вас нет - вы уж определитесь.

Если вы купили здание - то у него не может быть первоначальная стоимость 0, ну никак. Т.к. "первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату (как новых, так и бывших в эксплуатации), признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации)" (М/У по БУ ОС).

P.S.:
> поставить объекты на учет но при этом на забалансовый счет
Это с какого такого перепуга? Вы приобрели в собственность или в лизинг?
Есть стоимость покупки это фактическая стоимость + госпошлина за регистрацию в УФРС. и есть остаточная стоимость по ОС-1. по которой я обязана начислять \не начислять амортизацию по купленному зданию. т.к. остаточная стоимость по полученным ОС-1 составляет 0% делаю вывод что должна поставить на забалансовый счет, т.к. здание приобретено и используется. возможно я в чем-то ошиблась...но по логике вроде должно быть так а вот насколько это правильно и как это сделать в 1с 8.2 - не знаю.проводки-знаю, а как в программе все это сделать-не знаю...
ставить должна по покупной стоимости и ост.стоимость по учету у продавца не имеет значения.
> т.к. остаточная стоимость по полученным ОС-1 составляет 0%
остаточная стоимость измеряется в рублях. В процентах может измеряться степень изношенности. В твоем случае она 100%, а не 0%.
Читают тему
(гостей: 2)

Быстрый переход