Не формируются проводки по НДС
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
28.07.2011
12:58
#1
Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста, при формировании книги продаж, книга формируется, но проводок в оборотной ведомости нет.
Т.е. проводки формируются некорректно. Формируются частично. Раньше были проводки 90.3 76.Н.1, затем 76.Н.1 68.2
Произошол сбой программы, не понятно по чему. И теперь оборотов по сч. 76.Н.1 нет. Естественно все обороты поплыли.
Что делать, ведь до сдачи баланса осталось пару дне???? Помогите пожалуйста!!!
Т.е. проводки формируются некорректно. Формируются частично. Раньше были проводки 90.3 76.Н.1, затем 76.Н.1 68.2
Произошол сбой программы, не понятно по чему. И теперь оборотов по сч. 76.Н.1 нет. Естественно все обороты поплыли.
Что делать, ведь до сдачи баланса осталось пару дне???? Помогите пожалуйста!!!
28.07.2011
13:05
#2
чем помочь-то? Посочувствовать? А если хочешь реальной помощи, то давай подробности и начни с конфигурации.
28.07.2011
13:17
#3
Конфигурация 7.70.506
В первом квартале было все ок. Когда начала делать НДС за второй, обнаружила кредитовое сальдо по счету 76.Н.1 НДС, оборотов за второй квартал нет.
При проведении реализации за второй квартал проводки сформировались 90.3 68.2, 76.Н.1 не учавствует.
Пыталась сформировать все заново и первый и второй квартал, никаких изменений не произошло. Кредитовое сальдо по сч. 76.Н.1 так и осталось висеть.
Не могу понять в чем дело...
За ранее спасибо.
В первом квартале было все ок. Когда начала делать НДС за второй, обнаружила кредитовое сальдо по счету 76.Н.1 НДС, оборотов за второй квартал нет.
При проведении реализации за второй квартал проводки сформировались 90.3 68.2, 76.Н.1 не учавствует.
Пыталась сформировать все заново и первый и второй квартал, никаких изменений не произошло. Кредитовое сальдо по сч. 76.Н.1 так и осталось висеть.
Не могу понять в чем дело...
За ранее спасибо.
28.07.2011
13:37
#4
> 7.70.506
если это бухгалтерия, то что-то очень старая! последний релиз 528!
> Когда начала делать НДС за второй, обнаружила кредитовое сальдо по счету 76.Н.1
на начало 2 квартала? А до этого за первый квартал этот счет был "по нулям" на его конец?
если это бухгалтерия, то что-то очень старая! последний релиз 528!
> Когда начала делать НДС за второй, обнаружила кредитовое сальдо по счету 76.Н.1
на начало 2 квартала? А до этого за первый квартал этот счет был "по нулям" на его конец?
28.07.2011
13:43
#5
У меня комплексная 7. Я не обновлялась еще.
До этого сч. 76.Н.1 был по нулям. Когда начала делать второй квартал обнаружила сальдо на начало и это сальдо образовалось в марте, в январе и феврале все нормально.
До этого сч. 76.Н.1 был по нулям. Когда начала делать второй квартал обнаружила сальдо на начало и это сальдо образовалось в марте, в январе и феврале все нормально.
28.07.2011
13:50
#6
с конфой понятно. А расшифровка этого сальдо что показывает? Вообще этот счет для чего используете?
28.07.2011
14:29
#7
Расшифровка сальдо показывае что был выделен НДС с реализации с сч. 90.3 на сч. 76.Н.1, после этого при формировании книги продаж сч. 76 должен был закрыться на 68.2,
но этого не произошло и поэтому оброзовалось сальдо (это в первом квартале). Во втором квартале при выделении НДС с реализации проводки стали формироваться 90.3 68.2,
т.е. минуя счет 76.Н.1. Счет 76.Н.1 используется именно для выделения НДС с реализации.
но этого не произошло и поэтому оброзовалось сальдо (это в первом квартале). Во втором квартале при выделении НДС с реализации проводки стали формироваться 90.3 68.2,
т.е. минуя счет 76.Н.1. Счет 76.Н.1 используется именно для выделения НДС с реализации.
28.07.2011
14:39
#8
> Счет 76.Н.1 используется именно для выделения НДС с реализации.
зачем?
> Во втором квартале при выделении НДС с реализации проводки стали формироваться 90.3 68.2
все правильно! А в 1-м было иначе? Может в первом квартале учет НДС был настроен "по оплате"? O_O
зачем?
> Во втором квартале при выделении НДС с реализации проводки стали формироваться 90.3 68.2
все правильно! А в 1-м было иначе? Может в первом квартале учет НДС был настроен "по оплате"? O_O
28.07.2011
15:20
#9
Вообще всегда в 1с были именно проводки с использованием счета 76. Главное что январь и февраль закрылся нормально, что-то произошло в марте
и почему-то выявилось это только сейчас. В настройках я ничего не меняла. У меня производство и я всегда работаю по отгрузке...
Может сальдо по первому кварталу поправить вручную, а второй делать так как есть сейчас???
Что посоветуете???
и почему-то выявилось это только сейчас. В настройках я ничего не меняла. У меня производство и я всегда работаю по отгрузке...
Может сальдо по первому кварталу поправить вручную, а второй делать так как есть сейчас???
Что посоветуете???
- 1
- 2
Какие налоги платяться с дохода по аренде авто?Перенос документов по Санкционированию из ББУ 7.7 в ББУ 8
Читают тему
(гостей: 1)