Книга доходов и расходов
16.09.2011
15:12
#1
Добрый день! Подскажите.пжл, 1.какие статусы оплаты расходов УСН указывают на отражение их в Книге доходов и расходов?
2.При вводе остатков какой статус ставиться,чтобы списание впоследствии отражалось в УСН? Заранее благодарна.
2.При вводе остатков какой статус ставиться,чтобы списание впоследствии отражалось в УСН? Заранее благодарна.
16.09.2011
20:48
#2
1. Зависит от вашей учетной политики и вида расхода.
2. Лучше ставить реальный статус. Если товар был оплачен поставщику, продан, но не оплачен покупателем - ставим "Не оплачено, не оплачено покупателем".
2. Лучше ставить реальный статус. Если товар был оплачен поставщику, продан, но не оплачен покупателем - ставим "Не оплачено, не оплачено покупателем".
19.09.2011
10:07
#3
Если это про остатки,то они все оплачены,но не списываются в налоговом учете(не отражаются в расходах УСН) при дальнейшей реализации. Программа 8.2.13.205
19.09.2011
10:10
#4
Если вы про остатки, то и я про остатки)
Покажите документ, которым вы принимали их как остатки.
Покажите документ, которым вы принимали их как остатки.
19.09.2011
14:42
#5
документ:ввод начальных остатков:товары и торговая наценка-состояние расхода-не списано ,отражение в УСН-принимается ,партия( документ поставки-)документа расчета с контрагентом-ручной учет,
20.09.2011
07:14
#6
Как вы описываете - все правильно.
При таком вводе стоимость товара должна попасть в книгу.
Что у вас стоит в учетной политике по УСН по товарам?
При таком вводе стоимость товара должна попасть в книгу.
Что у вас стоит в учетной политике по УСН по товарам?
20.09.2011
13:09
#7
поступление,оплата,реализация, Но у меня все хуже,и вот в чем-остатки были введены документом ввод остатков по инвентаризации из УТ и они зависли с партионным учетом(док-т ручной ввод) и при реализации товар их этой группы не списывается.Если учесть,что реализация происходит в УТ,а затем пергружается в Бух,товар новую группу не види и в оборотке по бух, создает пустую группу на остатке-краснота,а товар остака 2010г остается. И в результате и в налогом учете он не отражается.Вот заморочка,всю голову сломала-в ручную по бух получается,а по УСН не могу,но если править вручную,она при закрытии не правильно списывает цены,т.е автоматически не обрабатывает закрытие док-ов.
20.09.2011
16:42
#8
Если при загрузке из торговли, у вас в документ реализация попадает другая номенклатура, то никакие настройки учетной политики или статусов у остатков товара не помогут.
Нужно разбираться, почему не "подхватывается" номенклатура, существующая в бухгалтерии.
Т.е. это проблема обмена данными, а не КУДиР.
Нужно разбираться, почему не "подхватывается" номенклатура, существующая в бухгалтерии.
Т.е. это проблема обмена данными, а не КУДиР.
Читают тему
(гостей: 1)