УПП 1.3 Ввод начальных остатков по счетам 68, 80, 09, 77
30.09.2011
10:30
#1
"Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какими документами сделать ввод нач остатков по счетам 68.04.1 расчеты с бюджетом по налогу на прибыль;
68.07 Транспоритный налог, 68.08 Налог на имущество и 68.10 Прочие налоги и сборы?
Остаток по счету 68.02 я ввела Формированием записей книги продаж-закладка "Восстановление по др операциям"; Остатки по 69 и 70 счету Документом Отражение ЗП в регл учете. Это я сделала правильно?
Еще есть остатки по счетам 80, 09,82, 83, 84.01. Можно просто использовать док Операция или есть спец документы?"
Подскажите, пожалуйста, какими документами сделать ввод нач остатков по счетам 68.04.1 расчеты с бюджетом по налогу на прибыль;
68.07 Транспоритный налог, 68.08 Налог на имущество и 68.10 Прочие налоги и сборы?
Остаток по счету 68.02 я ввела Формированием записей книги продаж-закладка "Восстановление по др операциям"; Остатки по 69 и 70 счету Документом Отражение ЗП в регл учете. Это я сделала правильно?
Еще есть остатки по счетам 80, 09,82, 83, 84.01. Можно просто использовать док Операция или есть спец документы?"
30.09.2011
10:58
#2
Операция,
по 68.04, 09 и 77 - должны сформироваться автоматически (если вводите остатки по НУ) документом Расчет налога на прибыль с операцией "ввод нач.остатков), прочитайт справку к этому документу, т.к. не знаю - вы только начинаете работать или переходите с одной системы нал.обл. на др.
по 68.04, 09 и 77 - должны сформироваться автоматически (если вводите остатки по НУ) документом Расчет налога на прибыль с операцией "ввод нач.остатков), прочитайт справку к этому документу, т.к. не знаю - вы только начинаете работать или переходите с одной системы нал.обл. на др.
30.09.2011
11:20
#3
Мы сейчас начинаем работать в УПП, раньше вели учет в Бух77
Этот док у меня не формирует никаких проводок. На основании остатков по каким счетам должны формироваться остатки по 68,09 и 77?
Этот док у меня не формирует никаких проводок. На основании остатков по каким счетам должны формироваться остатки по 68,09 и 77?
30.09.2011
12:05
#4
09 - по какой аналитике у вас идет:
43- ГП
21-ПФ
02- ОС
10 - материалы и т.д.?
по этим счетам должны быть расхождения в оборотках по БУ и НУ, если нач.остатки занесены правильно, после проведения док. Расч.нал.на приб. по 09 сформируются обороты с аналитикой: ГП, ПФ, ОС, материалы и т.д.
посмотрите аналитику 09, 77 счетов - она соответствует разницам, которые образуются на счетах по НУ *20%
если не будет соответствия, остаки занесенные вручную по 09 и 77 остануться без движения.
43- ГП
21-ПФ
02- ОС
10 - материалы и т.д.?
по этим счетам должны быть расхождения в оборотках по БУ и НУ, если нач.остатки занесены правильно, после проведения док. Расч.нал.на приб. по 09 сформируются обороты с аналитикой: ГП, ПФ, ОС, материалы и т.д.
посмотрите аналитику 09, 77 счетов - она соответствует разницам, которые образуются на счетах по НУ *20%
если не будет соответствия, остаки занесенные вручную по 09 и 77 остануться без движения.
30.09.2011
13:25
#5
У меня есть ВР по счетам 01 и 02, но при проведении документа Расч нал на прибыль проводок нет. В чем у меня ошибка?
30.09.2011
15:32
#6
начальные остатки внесли неправильно, суммы по БУ и НУ равны, колонки первоначальная стоимость БУ и НУ, накопленная амортизация БУ и НУ должны быть разные
03.10.2011
11:41
#7
Спасибо, благодаря Вам, нашла ошибку при вводе ОС стоимость которых по НУ была списана при вводе в эксп, а по БУ они амортизируются, теперь у меня все по правилу БУ= НУ+ВР+ПР. Все разницы между БУ и НУ "висят" по виду учета ВР. НО!! Документ "Расчеты по налогу на прибыль, который я формирую на 31.12.10 как и все документы Ввода нач остатков, по-прежнему не формирует никаких проводок(((
Читают тему
(гостей: 1)