НДС

Новая тема
При покупке товаров - НДС  составил
При продаже товара на  100руб. + услуги нашей фирмы 10руб.  (Продается товар  только  за те же деньги, что и куплены-условие Заказчика )
заплачен НДС - 15.25 руб и 1.52руб. с этого.
Во втором квартале тоже самое 100руб + услуги 10руб.  и НДС 15.25 руб. и 1.52руб.
Вопрос : куда правильно записать во втором квартале 1.52 руб. в Разделе 3 декларации НДС (уплаченные за 1 квартал )?
если вы делите НДС, то и реализацию своих услуг оформляйте отдельно от реализации товара. У вас так и "напрашивается" агентская схема. А НДС отражаем в том квартале, в котором он был предъявлен. Или я вопроса не понял!
НДС показываю вместе , но получается по строке 130 сумма должна соответствовать книге покупок, -можно ли записать в строку 130 Разд 3 сумму налога уплаченную в бюджет за наши услуги если нет-то куда.
Бухгалтера пригласите!
А можно сдавать 2 декларации ( по реал. товарам и по услугам)?
Какие 2 декларации?  Если по НДС  то она одна на предприятии! И еще раз настоятельно рекомендую пригласить бухгалтера!
Уже пригласил ( жду выхода на след.неделе). Но хотелось бы иметь предварительное маленькое понимание - как же товарищ, который советовал в первом ответе вести учет отдельно?

И в какую конкретно строку поставить уплаченный налог с услуг? ( в 130 только налог за купленные товары, в 210 нельзя, может в 200?)
"товарищ" говорил про начисленный вами НДС! Вы же только про продажу и реализацию писали? Потерпи недельку и будет тебе ясность! :-)
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход