Добрый день! подскажите почему формируется ОСВ таким образом, т.е. болтатся сальдо по субсчетам.и почему поступл. на р/с идет на 60.02 Авансы получ.<br><br> Авансы... я их не учитываю да по сути и какие это Авансы если оплата и реализ/поступление/ прошли в одном месяце, я понима. если переходит на след. месяц и далее, тогда Аванс. Отчетный период в БУ месяц. закончился подвели итоги. По договору тоже : нам заплатили /мы запл ., следом доки.- нам/мы. В 8,0 было все норм там м.б убирать 60,02 и 62,02 вручную. а началось все с 8,1 и продолж в 8,2.здесь в ручную не получ. и в Оборотке суммы задваиваются. НЕзнаю что делать , программист говорит у вас оплата прошла допусти 5 числа а реализ 30/31 поэтому и получ Аванс и зачет. т.е сначала должна пройти реализ а потом оплата. <br>может я что то не понимаю, но знаю что в 8,0 это м.б. редактировать и не было в док. выборки Зачет аванса: автом., по док, не зачит. а сейчас все усложнилось.