БП 8.2 Отражение в учете КТС

Новая тема
Добрый день,
Прошу мнений тех, кто сталкивался.

Товар под заказ был имортирован в РФ и реализован покупателю (заказчику) во 2 квартале 2011 года. В 3 квартале 2011 года была произведена корректировка таможенной стоимости по данному товару. КТС положительная. Куда отнести расходы по КТС? Я так понимаю - 99 счет (это мои убытки)? А что делать с таможенным НДС? Корректировочный счет-фактура? И потом подавать уточненку за 2 картал по НДС?

Заранее благодарю всех, кто поделится мыслями.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход