Здравствуйте! помогите - кто разбирался с расчетами с поставщиками в у.е. в УПП с 01.10.2011<br>НДС входящий начисляется по курсу на дату поступления (отгрузки поставщиком).<br>в регистр "НДС предъявленный" сумма попадает по курсу отгрузки-прихода.<br>но при переоценке(восстановлению расчетов по приобретению) программа "дооценивает / или уменьшает" сумму по счету 19 и по затратному (26счет).<br>формируется книга покупок из рег. НДС предъявленный правильная, но на счете 19.4 остается сальдо. что с ним делать ?<br>я считаю, что переоценка должна сразу списываться на счет фин результата - 91 - с 01.10.2011?<br>кто прав - 1С не доделала , как всегда (как и по корректировочной счетфактуре) или законодатель что-то недописал?<br>помогите!! уже октябрь "Закрывать" нужно.<br>Заранее спасибо.