УПП -НДС в свете новых изменений с 01.10.2011

Новая тема
Здравствуйте! помогите - кто разбирался с расчетами с поставщиками в у.е. в УПП с 01.10.2011
НДС входящий начисляется по курсу на дату поступления (отгрузки поставщиком).
в регистр "НДС предъявленный" сумма попадает по курсу отгрузки-прихода.
но при переоценке(восстановлению расчетов по приобретению) программа "дооценивает / или уменьшает" сумму по счету 19 и по затратному (26счет).
формируется книга покупок из рег. НДС предъявленный правильная, но на счете 19.4   остается сальдо. что с ним делать ?
я считаю, что переоценка должна сразу списываться на счет фин результата - 91 - с  01.10.2011?
кто прав - 1С не доделала , как всегда (как и по корректировочной счетфактуре) или законодатель что-то недописал?
помогите!! уже октябрь "Закрывать" нужно.
Заранее спасибо.
восстановление состояния расчетов по переоценке валютных средств, проведение документов по регистрам НДС - не делали?
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход