Применение ПБУ 18 с 2011г.

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
НУ как я понимаю, у них уже есть, т.к. даже без ПБУ 18/02 эти проводки формируются, а для корректного расчета ОНО и ОНА нехватает ВР.
Я тоже так думаю и поэтому попросила  показать ОСВ по ВР.
попробую отправить ОСВ за октябрь по 01, 02 счету по этому объекту, а так же справку-расчет ОНО за октябрь, может чем-то поможет.
как видно из отчетов, ВР есть, и программа их распознает, как вычитаемые временные разницы, т.к. расход по бу больше, чем по ну, и отражает ОНА - Дт09 Кт68.04.2 на 556,79 руб. Программа не ВИДИТ, что ранее расход по б/у был меньше, чем по ну. и была налогооблагаемая ВР, с вытекающим ОНО по 77 счету. Подскажите, как ей показать, что по этому объекту было ОНО Дт68.04.2 Кт77, и на начало 2011 по 77 счету есть остаток, и он должен списываться в Дт77 Кт68.04.2 - 556,79 руб. в месяц.
> как видно из отчетов, ВР

Во-первых не видно. Во вторых- обратите внимание на строчку "контроль" .
каким образом отразить ВР по 01 счету?
в 8.2 данные на 01.01.2011 вносились вводом начальных остатков, на закладках "ввода начальных остатков" не нахожу место для ввода ВР
На момент ввода начальных остатков в учетной политике стоит флаг применения ПБУ 18/02?
нет, не стоит.
пробовала менять учетную политику до ввода нач. остатков в демо, ничего не поменялось, увы.
Начальные остатки 31.12.2010г. (галка использовать 18ПБУ) по ОС д.б. занесены следующим образом:
Первоначальная стоимость  БУ=НУ = 10 млн.
Стоимость на момент ввода остатков 01 счет:
БУ 10 млн
НУ 9 млн, ПР не заносить, автоматически сформируется ВР
Начисленная амортизация износ 02 счет:
БУ 498 614,95
НУ 1 448 740,00 (здесь вы маленько ошиблись не 15 месяцев, а 14)
ВР  = --950 125,05 сформируется автоматически
Срок полезного использования БУ=НУ=361

остатки по 77 счету:
190025 - аналитика "Основные средства",
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход