Перенос части аванса с НДС
21.12.2011
16:34
#11
Я как раз указала, что использован Договор №1 (конкретный). Договора разбиты и суммы выходят по каждому договору верные. Формирование записей книги покупок и продаж делаю через регламентные документы каждый месяц.
21.12.2011
16:41
#12
вот здесь договор выбран "конкретный", но проводка - по служебному. В выписке счет явно не указан, программа сама отнесла его на аванс. У вас не так?
21.12.2011
16:51
#13
Нет, с этим все ровно. И счет указан и договор и там и там. Не здесь причина, где-то дальше я думаю. Уже перепроводила, меняла время проведения, уже просто с ума схожу с этой мышиной возней. И все идет по закрытию с/ф ровно. Т.е. оказана услуга - зачтен аванс на эту сумму, оказана еще услгуга - тоже зечтен аванс на эту сумму, а остаток его же не за что зачитывать, он просто как неспользованный запас, соответственно он и висит на 76Ав, как его перебросить на другой договор. От договора №2(товар) оформлена реализация, но еще часть не оплачена, может когда поступят деньги и я выдам с/ф закроется эта сумма? Хотя это уже будет не аванс, а 62.1............ я в растерянности
21.12.2011
17:14
#14
так как вы делаете не правильно для автоматического варианта. Нужен вариант со служебным договором, тогда аванс не будет привязан к конкретному договору. Вам нужно в выписке разбить этот аванс на 2 договора (по факту) и перепровести все документы (Д62.2 К62.2 естественно не нужно).
21.12.2011
18:52
#15
могу предложить еще вариант для вашей ситуации. Скопировать в документе "формирование записей..." строку, сформированную при зачете первой части аванса. Исправить там только суммы на нужные. Тогда 76АВ обнулится и с\ф попадет в книгу покупок (правда целиком). В моем примере аванс был на 1000 и две отгрузки - на 700 и 300руб по разным договорам.
22.12.2011
09:34
#16
Рисовод, спасибо за советы.
Но при замечательной ситуации, когда аванс на 1000 и отгрузки на 700 и 300 у меня бы не возникло проблем. А в моем случае аванс 1000 и отгрузки на 700, зачитывается только 700! А куда всунуть 300 я не пойму??? Вроде совсем простая ситуация для взаиморасчетов и совсем непонятная для меня по НДС.
А вариант разбивания на договора в выписке, результата не дал. Ведь и без разбивания зачеты по отгрузкам (так буду называть уж везде, хотя у меня услуги) замечательно проходят по книгам.
Объясните пожалуйста на пальцах, куда должны попасть пусть будут те же 300 р. ? Если в книгу, то каким документом?
Но при замечательной ситуации, когда аванс на 1000 и отгрузки на 700 и 300 у меня бы не возникло проблем. А в моем случае аванс 1000 и отгрузки на 700, зачитывается только 700! А куда всунуть 300 я не пойму??? Вроде совсем простая ситуация для взаиморасчетов и совсем непонятная для меня по НДС.
А вариант разбивания на договора в выписке, результата не дал. Ведь и без разбивания зачеты по отгрузкам (так буду называть уж везде, хотя у меня услуги) замечательно проходят по книгам.
Объясните пожалуйста на пальцах, куда должны попасть пусть будут те же 300 р. ? Если в книгу, то каким документом?
22.12.2011
09:43
#17
> Если в книгу, то каким документом?
да, в книгу покупок. Документом "формирование записей книги покупок". А из предыдущего сообщения с картинкой что не понятно?
да, в книгу покупок. Документом "формирование записей книги покупок". А из предыдущего сообщения с картинкой что не понятно?
22.12.2011
09:57
#18
Из картинки все понятно, но там не мой вариант. У меня не вся авансовая сумма поподает под зачет, в этом и разница. Получается что с оставшейся суммы аванса я тоже должна платить НДС?
Вот, что сейчас у меня в книгах:
продаж:
аванс 450 000
с/ф по оказан.услуге 186 000
с/Ф по оказн. услуге 189 000
покупок:
вычет НДС186 000
вычет НДС 189 000
и по сч.76АВ - 11 500 (округлила)
Что здесь не правильно?
Вот, что сейчас у меня в книгах:
продаж:
аванс 450 000
с/ф по оказан.услуге 186 000
с/Ф по оказн. услуге 189 000
покупок:
вычет НДС186 000
вычет НДС 189 000
и по сч.76АВ - 11 500 (округлила)
Что здесь не правильно?
Читают тему
(гостей: 2)