Учет сложного НДС при реализации на экспорт

Новая тема
Коллгеги доброго времени суток<br> <br>Помогите разобраться с экспортым НДС <br>Комплексана автоматизация 1.1.20.2<br> <br>Поступил товар из-за границы. Оформили поступление товаров с 0% НДС. Сделали документ ГТД по иморту.<br>В этом же месяце продаем на экспорт с 0% НДС. При закрытии месяца не формируются проводки.<br> <br>Кто нибудь встречался с похожей ситуации, подскажите что сделать и куда копнуть :(
Проблема в том, что поступление идет с 0% НДС. А сам НДС уплачивается таможне оседая на счете 19.05.1 <br>При проведении регламентных процедур по 0 НДС, данный факт не учитывается. В итоге проводка по реализации д19.07 к19.03 не появляется в документах на реализацию :(
попробуйте процедуру "проведение ндс по регистрам"
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход