Когда я вношу остатки на 31.12.2011г, в программу 1 С. Предприятие версия 8.2.14.540, по подотчету, захожу в раздел ввод остатков по дебету ставлю 208.25 .560 ( уточняю,эта была плата за дератизацию к примеру), а по Кредиту ставлю счет 000. Сумму заношу с минусом. Тогда в оборотно-сальдовой ведомости эта сумма отражается по ДТ с минусом красным цветом, а по Кт в итоге стоит черным цветом с плюсом. Я хотела бы узнать это правильно, что Красным цветом стоит с минусом в Дт или это ошибка? Если ошибка, то подскажите как нужно заносить остатки.<br>И второй вопрос, когда я заношу остатки на 31.12.11г, по расчетам с поставщиками и подрядчиками, например долг за электроэнергию, то по Дт ставлю счет 000, а по Кт сч. 302.23.730 и сумму ставлю со знаком плюс. А если была переплата, то ставлю сумму со знаком минус: Дт 000. Кт 302.23.730, хотя на 302 не должно быть переплаты, но у нас такое бывает. Подскажите такой ввод остатков по 302 счету будет верным или нет? Если нет, расскажите на примере этих услуг как нужно разнести правильно? Заранее огромное спасибо, от всей бухгалтерии.