УПП: переработка материалов на стороне
27.04.2012
14:22
#1
"Ребят, подскажите, плиз,может кто сталкивался.
не начисляется стоимость материала, полученного из переработки:
купили "войлок"
передали его в переработку, получили из переработки готовые "Чехлы для валов"
1) док. "Передача товаров"
- Дт10.07 — Кт10.09 (войлок) 9 000 ру.
Сумма проводки = текущей стоимости Войлока
2) док. «Получение услуг по переработке»
на закладке "Продукция" - полученные "Чехлы для валов" со стоимостью услуги =3 000 руб "без НДС"
на закладке "Используемые материалы" - войлок
На закладке "Учет затрат" доступна только статья с характером Производственные расходы - заполняем "Переработка"
сч. затрат 20.01.1
Формируются проводки:
- Дт20.01.1 — Кт10.07 — 9 000 руб - войлок
- Дт20.01.1 — Кт60.01 — списываются затраты по переработке (услуги) 3 000 руб.
3)док."Поступление товаров из переработки"
Указываем полученный переработанный материал "Чехлы для валов"
Формируется проводка:
- Дт10.09 — Кт20.01.1 кол-во есть, суммы нет
Далее при закрытии месяца и расчете себестоимости выпущенной продукции все проводки будут откорректированы с учетом фактической себестоимости,
но стоимость "Чехлы для валов" не формируется
Подскажите, может есть какая-нибудь особенность или тонкость
здесь последовательность описывают аналогично:
"
не начисляется стоимость материала, полученного из переработки:
купили "войлок"
передали его в переработку, получили из переработки готовые "Чехлы для валов"
1) док. "Передача товаров"
- Дт10.07 — Кт10.09 (войлок) 9 000 ру.
Сумма проводки = текущей стоимости Войлока
2) док. «Получение услуг по переработке»
на закладке "Продукция" - полученные "Чехлы для валов" со стоимостью услуги =3 000 руб "без НДС"
на закладке "Используемые материалы" - войлок
На закладке "Учет затрат" доступна только статья с характером Производственные расходы - заполняем "Переработка"
сч. затрат 20.01.1
Формируются проводки:
- Дт20.01.1 — Кт10.07 — 9 000 руб - войлок
- Дт20.01.1 — Кт60.01 — списываются затраты по переработке (услуги) 3 000 руб.
3)док."Поступление товаров из переработки"
Указываем полученный переработанный материал "Чехлы для валов"
Формируется проводка:
- Дт10.09 — Кт20.01.1 кол-во есть, суммы нет
Далее при закрытии месяца и расчете себестоимости выпущенной продукции все проводки будут откорректированы с учетом фактической себестоимости,
но стоимость "Чехлы для валов" не формируется
Подскажите, может есть какая-нибудь особенность или тонкость
здесь последовательность описывают аналогично:
"
27.04.2012
15:16
#3
у нас РАУЗ.
Стоимость после расчета себестоимость собирается?
Какие статьи затрат используете в документах?
Стоимость после расчета себестоимость собирается?
Какие статьи затрат используете в документах?
27.04.2012
15:24
#4
> у нас РАУЗ.
РАУЗ не исползуем, поэтому ничего не могу сказать.
> Стоимость после расчета себестоимость собирается?
Да. И учитывалась при дальнейшем списании с 10-ки в производство таких материалов.
> Какие статьи затрат используете в документах?
Производственные+ материльные+ собственные.
РАУЗ не исползуем, поэтому ничего не могу сказать.
> Стоимость после расчета себестоимость собирается?
Да. И учитывалась при дальнейшем списании с 10-ки в производство таких материалов.
> Какие статьи затрат используете в документах?
Производственные+ материльные+ собственные.
27.04.2012
15:42
#5
в док. "Поступление услуг по переработке" на закладке "Учет затрат" поменяла статью хар-р = Производственная + вид = материльные + статус мат.затрат = собственные.
При проведении:
"Проведение документа: Получение услуг по переработке К_000000001 от ... Укажите нематериальную статью затрат (закладка "Учет затрат")!"

Производственные + прочие = ОК
А вот на закладке "Использованные материалы" = ст.затрат = Производственные+ материльные+ собственные.
У вас так?
А в регистре сведений "Способы распределения затрат" у Вас по этим статьям и счету 20.01.1 что-нибудь настроено?
При проведении:
"Проведение документа: Получение услуг по переработке К_000000001 от ... Укажите нематериальную статью затрат (закладка "Учет затрат")!"
Производственные + прочие = ОК
А вот на закладке "Использованные материалы" = ст.затрат = Производственные+ материльные+ собственные.
У вас так?
А в регистре сведений "Способы распределения затрат" у Вас по этим статьям и счету 20.01.1 что-нибудь настроено?
27.04.2012
16:13
#6
Я про статью затрат "Использованные материалы", услуги по переработке - статья производственные +прочие
> А в регистре сведений "Способы распределения затрат" у Вас по этим статьям и счету 20.01.1 что-нибудь настроено?
Стоит не распределять (чтобы при закрытии не выдавало сообщение о том что нет способа). Материалы и услуги распределяем сразу в документе поступление товаров. Нам так удобнее. Раньше было настроено распределение по объему выпуска
> А в регистре сведений "Способы распределения затрат" у Вас по этим статьям и счету 20.01.1 что-нибудь настроено?
Стоит не распределять (чтобы при закрытии не выдавало сообщение о том что нет способа). Материалы и услуги распределяем сразу в документе поступление товаров. Нам так удобнее. Раньше было настроено распределение по объему выпуска
Читают тему
(гостей: 1)