КА - Передача материалов в эксплуатацию

Новая тема
делаем документ Передача материалов в эксплуатацию и задаем счет учета 08,04. При формаировании проводки колличественный учет на 08,04 есть а суммы нет. Помогите. Что делать? Как учесть и сумму?
Вы бухучет учить не пробовали ?
КА наверно в шоке )))
Так в Бухгалтерии сумма ставилась при проведении этого документа
программа не причем! счет учета причем!
можно и зайца заставить курить, вот только зачем?
Зачем 1С тогда закладывает разные алгоритмы учета по документу в разных конфигурациях по одному и тому же счету учета
Я не знаю каким документом и как нам вперь вести суммовой учет в КА в отличии от Бухгалтерии
С документом Передача материалов в эксплуатацию сами напортачили действительно. Теперь вопрос по документу Принятие к учету ОС. Если Ос состоит из нескольких частей или по нему есть доп расходы, то в проводках документа идет учет количественный, а суммового нет. Это как поправить?
использовать 08.03 или документ "комплектация номенклатуры"
Спасибо. Проверили. На этом счете все подтягивает. Наверно придется пользоваться им
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход