Корректировка сумм НДС прошлого периода.
23.05.2012
18:29
#1
1С:Бухгалтерия 8.2, конфигурация 2.0.
Доброго времени суток!
Имеется следующая проблема:
в феврале был проведен документ "Поступление товаров и услуг" с операцией "Покупка, комиссия" с проводкой по НДС
Дт 19.04 Кт 60.01 3000 р.
После этого тем же месяцем проведен документ "Распределение НДС косвенных расходов" с проводкой
Дт 19.07 Кт 19.04 270 р.
В мае мы поняли, что необоснованно отразили всю сумму НДС, т.е. документы поставщиком не меняются (там как было 3000 так и остается), но часть НДС (500 р.) мы отразить не можем (вот такая ситуевина). Как быть в этой ситуации? А точнее какими документами это сделать в 1С?
У нас должен быть уменьшен Дт 19.04 на 500 рублей, изменена проводка Дт19-Кт19 тоже на какую-то сумму, сделан доп. лист к книге покупок с отражением разницы в 500 рублей.
Таких операций просто море и вручную делать - нереально. Подскажите пожалуйста порядок действий в 1С.
Доброго времени суток!
Имеется следующая проблема:
в феврале был проведен документ "Поступление товаров и услуг" с операцией "Покупка, комиссия" с проводкой по НДС
Дт 19.04 Кт 60.01 3000 р.
После этого тем же месяцем проведен документ "Распределение НДС косвенных расходов" с проводкой
Дт 19.07 Кт 19.04 270 р.
В мае мы поняли, что необоснованно отразили всю сумму НДС, т.е. документы поставщиком не меняются (там как было 3000 так и остается), но часть НДС (500 р.) мы отразить не можем (вот такая ситуевина). Как быть в этой ситуации? А точнее какими документами это сделать в 1С?
У нас должен быть уменьшен Дт 19.04 на 500 рублей, изменена проводка Дт19-Кт19 тоже на какую-то сумму, сделан доп. лист к книге покупок с отражением разницы в 500 рублей.
Таких операций просто море и вручную делать - нереально. Подскажите пожалуйста порядок действий в 1С.
25.05.2012
15:52
#3
И еще один вопрос: Как правильно проводить корректировку реализации? Провожу документ корректировка реализации и ставлю сумму реализации равную 0 (ноль). Этим документом не делается сторно зачета аванса! Все остальные проводки делаются. При этом в доп лист ничего не попадает. Если делать Корректировку НДС - то этот документ не проводится, говорит не заполнена сумма без НДС! А реализации не было. Документ был ошибочно проведен.
Читают тему
(гостей: 1)