В связи с увеличением стоимости ранее приобретенных товаров принят к вычету НДС
01.06.2012
12:57
#1
Добрый день
Стоит УПП Демо версия 1.3 (1.3.26.1)
На ИТС и описана инструкция по тому как отразить вычет НДС док-м Формировании записей книги покупок после корректировки поступления в сторону увеличения стоимости ранее полученных товаров.
Делал в строгом соответствии с инструкцией:
1. На основании док-а Поступление товаров и услуг создаю Корректировку поступления ХХХХ, включаю "Корректировать упр и регл учет" . В табличной части увеличиваю стоимость товаров . Формируются проводки:
Дт 19.02 СубконтоДТ созданная корректировка ХХХХ - Кт 60.01
Ввожу счет фактуру УУУУ- вид - корректировочная
2. Создаю документ Формирование записей книги продаж. В ТЧ "Вычет НДС по приобтеренным ценностям" в колонке счет фактура указываю тип - Счет фактура и выбираю созданную в п.1 кор-ую счет фактуру УУУУ. Провожу и: во СубконтоКт счета 19.03 стоит не как ожидалось Корректировка из п.1(см вложение пример С ИТС кор-й с-ф.JPG ) -
т.е. Дт 68.02 - Кт 19.03 СубконтоДТ созданная корректировка ХХХХ, а Счет фактура УУУУ из п.1 т.е. Дт 68.02 - Кт 19.03 СубконтоКТ Счет фактура УУУУ из п.1 - что логично - т.к. выбрали счет фаткуру а не корректировку. А возможность выбора типа Корр-ка поступления - нет, дла данного реквизита в конфигураторе не включен тип Корректировка поступления
Следствие - 19.03 по Субконто2 не закроется.
Как быть?
Заранее благодарю!
Стоит УПП Демо версия 1.3 (1.3.26.1)
На ИТС и описана инструкция по тому как отразить вычет НДС док-м Формировании записей книги покупок после корректировки поступления в сторону увеличения стоимости ранее полученных товаров.
Делал в строгом соответствии с инструкцией:
1. На основании док-а Поступление товаров и услуг создаю Корректировку поступления ХХХХ, включаю "Корректировать упр и регл учет" . В табличной части увеличиваю стоимость товаров . Формируются проводки:
Дт 19.02 СубконтоДТ созданная корректировка ХХХХ - Кт 60.01
Ввожу счет фактуру УУУУ- вид - корректировочная
2. Создаю документ Формирование записей книги продаж. В ТЧ "Вычет НДС по приобтеренным ценностям" в колонке счет фактура указываю тип - Счет фактура и выбираю созданную в п.1 кор-ую счет фактуру УУУУ. Провожу и: во СубконтоКт счета 19.03 стоит не как ожидалось Корректировка из п.1(см вложение пример С ИТС кор-й с-ф.JPG ) -
т.е. Дт 68.02 - Кт 19.03 СубконтоДТ созданная корректировка ХХХХ, а Счет фактура УУУУ из п.1 т.е. Дт 68.02 - Кт 19.03 СубконтоКТ Счет фактура УУУУ из п.1 - что логично - т.к. выбрали счет фаткуру а не корректировку. А возможность выбора типа Корр-ка поступления - нет, дла данного реквизита в конфигураторе не включен тип Корректировка поступления
Следствие - 19.03 по Субконто2 не закроется.
Как быть?
Заранее благодарю!
Читают тему
(гостей: 1)