НДС

Новая тема
Подскажите по НДС. Фирма открыта в феврале, расходы есть, доходов пока нет. За 1 кв сдали НДС с убытком, налоговая попросила переделать НДС на нулевой. В программе НДС списывается с сч 19 на сч 68, если есть сч-фактура. Если делать нулевую декларацию, то надо куда-то перенести НДС с ДТ сч 68.
Такая же проблема по прибыли. Суммы маленькие, расходы только по банковским услугам и за телефонную связь.
может вам входной НДС "оставлять" пока на 19 счете и возмещать после реализации? Тогда бух.учет НДС совпадет с налоговым (декларацией).
А как его оставлять? НДС с Кт сч 19 формируется автоматически при закрытие месяца.
это как-то должно настраиваться. Возмещение входного НДС "откладывается" довольно часто.
Сформируйте пустой документ Формирование книги покупок и проведите его. Новые документы формироваться не будут, соответственно и 19 на 68 относиться не будет.
Вы наверно не в курсе как теперь учитывается НДС в БП 2.0.
Может быть тогда попробуете запустить обработку по закрытию месяца в последнем месяце квартала?
Так вы про то что при закрытии месяца , если нет документа то он создается автоматически - то конечно.

Мое мнение, что в 1С зря включили эти документы в обработку закрытие месяца.  По смыслу они никак не связаны с процедурой расчета себестоимости и расчета налога на прибыль.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход