Регистрация новой счет фактуры в прошлом квартале
18.07.2012
16:07
#1
Добрый день, подскажите плз механизм - как оформить ситуацию:<br>В первом квартале не отразили выручку (забыли, не сделали доки реалитазия товарув услуг).<br> <br>В этом квартале хотим сделать. Оформляем документ реализация концом второго квартала (докуемент от 30.06.2012). По БУ вопросов нет.<br> <br>Вопрос - как сделать так что-бы данная реализация попала в дополнительные листы декларации по НДС (книгу продаж) первого квартала?
18.07.2012
16:29
#2
Попробуйте задать это вопрос в 1С.<br> <br>Включить корректировку проводки у самого документа и подправить<br>или<br>сторнировать неправильные движения по регистру и поставить нужные движения.
18.07.2012
16:48
#3
а что, разве нет возможности выставленный с\ф зврегистрировать не в книге тек.квартала, а доп.листом к книге предыдущего? Потом уточтненку и пени.
18.07.2012
16:57
#4
Почему нет. Как это можно сделать я примерно описала.<br>После того как изменили учет НДС, внести в доп лист ( не корректировкой) пропущеную реализацию или с/ф на аванс, проблема.
18.07.2012
16:59
#5
Может быть и есть, но вот как?<br>При проведении документа реализация в июнем автоматически создается запись Книги Продаж за 2ой квартал. А как сказать чтобы она шла в доп лист первого квартала, вот это не понимаю.
18.07.2012
17:00
#6
То есть просто руками поправили регистр накопления "НДС продажи по данному документу". Спасибо за подсказку - пробую сейчас это сделать - пока не очень все крассиво получается.<br>Не понимаю что и куда наставить галочки в нем руками.
18.07.2012
17:03
#7
понятно. Программа же не "знает", что фактически-то реализация была, просто ее не отразили в базе. Вот и удивляется зачем НДС по "нынешней" реализации "пихать" в доп.лист.

Читают тему
(гостей: 1)