Переплата по итогам прошлых периодов
09.08.2012
10:40
#1
Добрый день! При формировании сведений в ПФР за 2 квартал 2012 распределяется сумма уплаченных взносов бОльшая, чем это отражено в РСВ. Например: в РСВ 600 тыс. руб. за 2 квартал 2012, а распределяется 621 тыс. При распределении уплаченных взносов с комментарием становится видно, что учтена "переплата по итогам прошлых периодов". Вопрос: Как найти, откуда взялась эта переплата?
09.08.2012
10:49
#2
Какая цифра у Вас стоит в строке 100 формы РСВ-1?
Т.е. на начало 2012г у Вас переплата или задолженность?
Т.е. на начало 2012г у Вас переплата или задолженность?
09.08.2012
10:53
#3
> Как найти, откуда взялась эта переплата?
Мы об этом писали в статье на этом сайте и на ИТС
Мы об этом писали в статье на этом сайте и на ИТС
09.08.2012
10:56
#4
Да вот не нашла я... третий день рою все форумы... опухла уже... Все советы перечитала и испробовала, не могу понять, откуда переплата берется.
09.08.2012
10:59
#5
на начало 2012 - задолженность 280000. А при формировании сведений за полугодие 2012 - сообщение о переплате за прошлые периоды. ((
09.08.2012
12:13
#6
Если в 1 квартале у вас была реальная переплата то в РСВ отразилась вся оплата а в АДВ нет. Т е по 1 кварталу у вас должна быть разница в оплате между РСВ и АДВ и в РСВ по 1 кварталу у вас должна стоять сумма с минусом по строке 150. Сейчас эта сумма переплаты учлась.
Если у вас по РСВ суммы с минусом нет на конец 1 квартала , то косяк в данных.
Если у вас по РСВ суммы с минусом нет на конец 1 квартала , то косяк в данных.
09.08.2012
13:30
#7
Все, разобрались. Всем спасибо за участие. Дело было в следующем: Пачки за 2010, 2011 и 1 квартал 2012 были загружены те, которые сданы. А на начало 2012, оказывается, остаток не ввели. (Для тех, кто еще этого не знает, напишу, что должен быть введен документ "Расчеты по страховым взносам" от 31.12.2011, операция "Начисление", Вид начисления - "Текущие платежи по взносам", Дата начисления - 31.12.2011.) После этого уплаченные взносы распределились нормально.
15.08.2012
11:55
#8
Вопрос! Вы пишите ,что надо Вид начисления - "Текущие платежи по взносам", Дата начисления - 31.12.2011,но у нас нет текущие платежи,а есть Налог (взносы): начислено / уплачено. это влияет на распределение уплаченных сумм?,если нет то мы так и сделали как вы пишите,но у нас сумма начислено= сумме уплаты применяет коэф. 1,0,а должна суммы уплаты быть больше т.к. мы платили больше за прошлые периоды.В чём проблема тогда?
Комплексная 7.7 релиз 7.70.521. Взаиморасчеты в валюте.Добрый день, каким документом начислить госпошлину в БП 2.0? Спасибо.
Читают тему
(гостей: 2)