Бухгалтерия государственного учреждения 8.2. Внутриведомственное перемещение.
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
16.08.2012
09:54
#1
Нужно сделать внутриведомственное перемещение всех основных средств и всех материальных запасов. Проводки должны быть такие Дт 304.04 - Кт 101.ХХ, Дт 304.04 - Кт 105.ХХ (так сказала бухгалтер).
Это нужно для того, т.к организация ликвидируется/реаргонизуется в плане присоединения к другому юр. лицу.
Документа такого я не нашел, чтобы списком. Только по одному, это долго.
Или все же придется операцией это проводить. Обработку писать?
Это нужно для того, т.к организация ликвидируется/реаргонизуется в плане присоединения к другому юр. лицу.
Документа такого я не нашел, чтобы списком. Только по одному, это долго.
Или все же придется операцией это проводить. Обработку писать?
16.08.2012
11:57
#2
Сделать сначала внутренние перемещения на 1 МОЛ(чтобы формировать по 1-му документу списание). А затем сделать по ОС документ Списание хоз. инвентаря(там есть возможность заполнения списком), а МЗ Документ Передача материалов на сорону. С соответствующими хозяйственными операциями.
16.08.2012
18:44
#3
> Сделать сначала внутренние перемещения на 1 МОЛ
На основании каких НПА, если передают только те кто был МОЛ на момент ликвидации?
На основании каких НПА, если передают только те кто был МОЛ на момент ликвидации?
16.08.2012
19:34
#6
Спасибо. Попробовал. Только вот зачем документ делает предварительно начисление амортизации? Или это можно как-то отключить?
16.08.2012
22:25
#7
Почему подложный. Предварительно перед передачей. И это не противоречит Инструкции.
16.08.2012
22:27
#8
Начисление амортизации документ делает правильно. Он начисляет амортизацию за текущий месяц. Ведь принимающая сторона будет начислять амортизацию со следующего месяца после принятия к учету и ввода в эксплуатацию. Убирать ее не нужно.
08.10.2012
09:13
#9
Спасибо, с основными и материалами все нормально прошло.
Но оказалось, что также нужно закрывать на 304.04 счет остальные счета: 201-е, 205-е, 206-е, 208-е, 210.06, 302-е, 303-е.
Как это можно сделать? Есть ли стандартный механизм? Или все только операцией вручную делать?
Учреждение закрывается полностью как юр.лицо.
Но оказалось, что также нужно закрывать на 304.04 счет остальные счета: 201-е, 205-е, 206-е, 208-е, 210.06, 302-е, 303-е.
Как это можно сделать? Есть ли стандартный механизм? Или все только операцией вручную делать?
Учреждение закрывается полностью как юр.лицо.
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)