Бухгалтерия государственного учреждения 8.2. Внутриведомственное перемещение.
Показывать по
сообщений
- 1
- 2
16.08.2012
09:54
#1
Нужно сделать внутриведомственное перемещение всех основных средств и всех материальных запасов. Проводки должны быть такие Дт 304.04 - Кт 101.ХХ, Дт 304.04 - Кт 105.ХХ (так сказала бухгалтер).<br>Это нужно для того, т.к организация ликвидируется/реаргонизуется в плане присоединения к другому юр. лицу.<br>Документа такого я не нашел, чтобы списком. Только по одному, это долго.<br>Или все же придется операцией это проводить. Обработку писать?
16.08.2012
11:57
#2
Сделать сначала внутренние перемещения на 1 МОЛ(чтобы формировать по 1-му документу списание). А затем сделать по ОС документ Списание хоз. инвентаря(там есть возможность заполнения списком), а МЗ Документ Передача материалов на сорону. С соответствующими хозяйственными операциями.
16.08.2012
18:44
#3
> Сделать сначала внутренние перемещения на 1 МОЛ<br> <br>На основании каких НПА, если передают только те кто был МОЛ на момент ликвидации?
16.08.2012
19:34
#6
Спасибо. Попробовал. Только вот зачем документ делает предварительно начисление амортизации? Или это можно как-то отключить?
16.08.2012
22:25
#7
Почему подложный. Предварительно перед передачей. И это не противоречит Инструкции.
16.08.2012
22:27
#8
Начисление амортизации документ делает правильно. Он начисляет амортизацию за текущий месяц. Ведь принимающая сторона будет начислять амортизацию со следующего месяца после принятия к учету и ввода в эксплуатацию. Убирать ее не нужно.
08.10.2012
09:13
#9
Спасибо, с основными и материалами все нормально прошло.<br>Но оказалось, что также нужно закрывать на 304.04 счет остальные счета: 201-е, 205-е, 206-е, 208-е, 210.06, 302-е, 303-е.<br>Как это можно сделать? Есть ли стандартный механизм? Или все только операцией вручную делать?<br>Учреждение закрывается полностью как юр.лицо.
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)