Бухгалтерия государственного учреждения 8.2. Внутриведомственное перемещение.

Новая тема
Показывать по сообщений
Нужно сделать внутриведомственное перемещение всех основных средств и всех материальных запасов. Проводки должны быть такие Дт 304.04 - Кт 101.ХХ, Дт 304.04 - Кт 105.ХХ (так сказала бухгалтер).<br>Это нужно для того, т.к организация ликвидируется/реаргонизуется в плане присоединения к другому юр. лицу.<br>Документа такого я не нашел, чтобы списком. Только по одному, это долго.<br>Или все же придется операцией это проводить. Обработку писать?
Сделать сначала внутренние перемещения на 1 МОЛ(чтобы формировать по 1-му документу списание). А затем сделать по ОС документ Списание хоз. инвентаря(там есть возможность заполнения списком), а МЗ Документ Передача материалов на сорону. С соответствующими хозяйственными операциями.
> Сделать сначала внутренние перемещения на 1 МОЛ<br> <br>На основании каких НПА, если передают только те кто был МОЛ на момент ликвидации?
Можно создать локальный нормативный акт - приказ по учреждению.
Т.е. делать подложный документ,не так-ли?
Спасибо. Попробовал. Только вот зачем документ делает предварительно начисление амортизации? Или это можно как-то отключить?
Почему подложный. Предварительно перед передачей. И это не противоречит Инструкции.
Начисление амортизации документ делает правильно. Он начисляет амортизацию за текущий месяц. Ведь принимающая сторона будет начислять амортизацию со следующего месяца после принятия к учету и ввода в эксплуатацию. Убирать ее не нужно.
Спасибо, с основными и материалами все нормально прошло.<br>Но оказалось, что также нужно закрывать на 304.04 счет остальные счета: 201-е, 205-е, 206-е, 208-е, 210.06, 302-е, 303-е.<br>Как это можно сделать? Есть ли стандартный механизм? Или все только операцией вручную делать?<br>Учреждение закрывается полностью как юр.лицо.
Расчеты- Централизованное снабжение - Извещение. Там в справке к документу все написано

Читают тему

(гостей: 1)

Быстрый переход