В расчетную ведомость не попадают выплаты по 73 сч

Новая тема
nДобрый день. 1С БП 8.2 2.0 релиз 2.0.39.6 ПРОФ.nОбратила внимание , что в документе "Расчетная ведомость" у работников, которым начисляются выплаты по договорам аренды (через 73 счет) не проходит списание выплаченных сумм - по договорам аренды. В итоге получается что как будто за организацией долг перед работником . Провожу аренду следующим способом:n1.Ввести новое начисление "Аренда автомобиля" со счетом учета 73.3 для собственных сотрудников.n2.Ввести это начисление в "Плановое начисление"n3.Рассчитать документ "Начисление зар. платы". На основании этого документаnрассчитается НДФЛ, который попадет в карточки 1-НДФЛ и 2-НДФЛ.n4.Будут сформированы следующие проводки:nДт 44 Кт 73nДт 70 Кт 68.1.nВ этих проводках необходимо ВРУЧНУЮ исправить сч. 70 на сч. 73 (по начислению НДФЛ по аренде).nКогда провожу выплаты з/п - то оформляю Платежную ведомость и РКО.nДругие пользователи 1С объяснили, что выплата по 73 счету, а в расчетную ведомость попадает лишь только по 70 счету. А можно как-то сделать, чтобы выплаты по 73 счету так же попадали в расчетную ведомость? Просто в инете я прочитала что есть такой документ "Корректировка записей регистров" . Но если честно, даже приблизительно не понимаю, как это можно сделать. Помогите, пожалуйста:)n
как-то криво у Вас 70,73..  Я все начисления , с которых берется НДФЛ всегда провожу по 70 счету .<br>А корректировку регистров можно сделать через операции--операции введенные вручную -добавить (документ)--наверху в меню есть кнопочка "корректировка регистров" ,но там  корректируются именно регистры  .
Дивиденты тоже?
есть и такие
Что то же проводите дивиденты через 70?
мне хорошо - я не бухгалтер, но да -  есть клиенты, которые проводили через 70 (на упрощенке).
Добрый день. Еще раз хочу обратиться за помощью по этому вопросу. Все таки решили , что нужно видимо делать корректировку регисров накопления "Взаиморасчеты с работниками организации" . Но не пойму как ее сделать? Нашла такую закладку в "Операции введеные вручную" - там провести выплату через 73 сч, чтобы в Расчетной ведомости Т-51 были учтены выплаты по 73 сч. Или в "Ведомости начисления зарплаты" поставить галку "Корректировать в ручную" и там на закладке "Взаиморасчеты с работниками" убрать эту сумму с 73 сч. Совсем запуталась. Просто к концу года эта проблема как снежный ком.....
Забыла написать, вот еще что нашла - в РКО, которым проводим выплату по 73 сч (аренда а/м) когда нажимаем сверху Дт/Кт там можно в настройках выбрать , что добавить закладку "Взаиморасчеты с работниками" Может так и сделать,  и вэтой закладке внести запись по этому регистру с видом "Расход". т.к. получается, что при начислении аренды - делаю это ведомостью начисления з/п - сумма по аренде попадает в Регистр накопления "Взаиморасчеты с работниками" с видом "Приход".
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход