Корректировка возврата товаров поставщику

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
Какие ж все умные, а ответить конкретно сложно. Если бы вопрос был тривиальный, не спрашивала бы.
Не устраивает тем, что при сторно корректировка проходит в книге продаж  за 3 квартал, а должна попадать в доп лист книги продаж за 2 квартал.
Какие еще варианты?
ну положим, сторно - само по себе, а доп. лист сам по себе. Вы пробовали (мне реально трудно будет без вашего детального описания воссоздать движения документов) сделать сторно, а потом отразить в книге продаж доп.лист?
Вроде разобралась, в сторно на закладке НДС продажи поставила галочку запись доп листа и корректируемый период 14.05.12.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход