Формирование книги продаж с учетом валютных авансов. Подскажите порядок действий. Спасибо

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
Добрый день, в общем такая ситуация: Получили аванс в валюте на вал. расчетный счет, далее документом Реализация ТиУ реализуем товар в валюте. Выручка соответственно указывается по дате на дату поступления валютного аванса. А вот в книгу продаж попадает по дате документа счетфактура = дате Реализация ТиУ. (товар реализуется по ставке 0%) Я не думаю что такая операция не учтена в БП. Подскажите порядок действий. Спасибо.
в с\ф указывается дата его "выставления", а не дата значения курса для пересчета в рубли.
> А вот в книгу продаж попадает по дате документа счетфактура = дате Реализация ТиУ. (товар реализуется по ставке 0%) Я не думаю что такая операция не > учтена в БП.
Это хорошо что вы думаете, но лучше чтобы ваш главбух знала как. Пусть почитает законодательство.
Татьяна, СПАСИБО! Т.е. получается в книгу продаж счета фактуры в валюте должны попадать в пересчете на рубли по курсу НА ДАТУ счета фактуры,
а не на дату аванса?????
Рисовод, аудиторы говорят, что книга продаж должна заполняться согласно дате аванса. И главбух говорит, что раз 1С неправильно считает, то нужно в нее вносить изменения.
книга продаж это (в принципе) реестр выставленных с\ф. Все даты в ее строках соответсвуют датам с\ф, зарегистрированных в ней. При чем тут авансы и прочие расчеты? Все пересчеты в рубли идут на "стадии реализации". С\ф формируется на основании этих расчетов и регистрируется в книге продаж. Вы, видимо, не понимаете аудиторов. Что значит
> книга продаж должна заполняться согласно дате аванса
> При чем тут авансы
для пересчета договоров в у е при чем.
для зполнения книги продаж при чем!
аудиторов, надеюсь правильно понял. еще раз: оплата/аванс в валюте к примеру поступил 10 числа, реализация тоже в ВАЛЮТЕ была проведена 20 числа. Сразу 20 числом выставляется счет фактура в валюте. КУРС на 10 и 20 число РАЗНЫЙ/ОТЛИЧАЮТСЯ. Выручка по реализации пересчитывается по дате аванса, т.е. от 10 числа, а не по дате отгрузки т.е. 20 числа. Вопрос: почему в книгу продаж сумма по счет-фактуре попадает покурсу от 20 числа. Только из-за того, что дата ее выставления 20 число, и суммы проводки/выручки в расчет не беруться?  Спасибо.
Не поняла твоего недоумения .
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход