"Подскажите у кого производство - (у нас пр-во пенобетонных блоков с января 2002г.), зарплата основных рабочих – установлены оклады, списание ТМЦ – по средней, ведутся счета 20, 25, 26:<br><br>1. какой в разделе «Сервис»-«Учетная политика» правильнее применить: «выбор статей затрат на производство, являющийся базой для распределения косвенных расходов»; что проставить в «директ-костинг» и в «списание издержек».<br><br>2. Как правильно отнести зарплату основных рабочих: в январе отработали полный месяц, а материалы первый раз в производство переданы 28.01.02 – я так понимаю, что их зарплата за период с 28.01.02 должна отнесена на Д20, а с 03.01.02, наверно на счет Д25 (или по другому – подскажите, и какими внутренними документами подкрепить)<br><br>3. Как правильно оприходовать на склад готовую продукцию Д43 (счет 40 вести не планирую и передачу готовой продукции на склад Д43 К20 (по уч.пол. себестоимость определяется по факт.затратам) ввожу, как сказали в 1С – вручную при следующих условиях: пенобетонные блоки через определенное кол-во часов после заливки вынули из форм, сложили на поддоны, обернули пленкой и стоят блоки 28 суток до момента формирования полностью всех физических свойств – или надо отнести на Д21 (полуфабрикаты) или другой (завести субсчет на счете 43). <br><br>"