Резервы на отпуска в НУ

Новая тема
Здравствуйте.
С учетом новой информации немного переформулирую предыдущий вопрос.
Ситуация следующая.
Зарплата рассчитывается в ЗУП и переносится затем в Бухгалтерию 2.0.
По отпускам в БУ рассчитывается резерв, в НУ резерва нет. Это все указано в настройке  в ЗУП.
При начислении резерва 20,26-96 образуется ВР, что отражается в проводках, которые переносятся в Бухгалтерию. И в бухгалтерии закрытием месяца признается отложенный налоговый актив на 09.

Когда идет выплата отпуска, то по БУ формируется проводка 96-70, а по НУ должна формироваться 20,26-70 (т.к. по НУ резерва нет) иро соответсвенно данная сумма должна уменьшать ВР и закрытием месяца формироваться проводка по списанию отложенного налогового актива на 09 счете.
Вопрос, что нужно сделать в программе, чтобы при выплате отпуска шли описанные проводки?
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход