Помогите разобраться с проводками ! (Глав. бух. дышит в спину и, причем, недоброжелательно...) <br><br>по порядку: <br><br>1. Удержание из (выплаты) ЗП у еще работающих на предприятии работников: <br><br>корреспонденция: <br><br>Д25-К70 = 944,58 начисл. ЗП <br><br>Д70-К68.1= 123 НДФЛ <br><br>Д70-К73.3 = 60,77 (удержание стоимости труд. книж. с НДС18%) <br><br>Д70-К50 = 760,81 (выдали по ведомости то, что осталось) <br><br>2. А теперь, куда девать реализацию книжек с 73.3, куда НДС, и еще, что там в налоговом учете будет? <br><br>3. И что делать с работниками которые уже уволились? За счет чистой прибыли расходы? Какая корреспонденция счетов? (не забудьте про НДС) <br><br>4. Трудовые книжки были оприходованы на 10 счет.<br><br>Ой прям не знаю... на Вас доброжелатели одна надежда <br><br>С уважением, запуганный глав. бухом бухгалтер