Амортизационная премия в УПП
28.01.2013
13:38
#1
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, когда закрываются счета 01.01 и 02.01 с видом учета при начислении амортизационной премии?
Например:
есть ОС, стоимостью 20 000, срок полезного использования 2 месяца, амортизационная премия 10%.
сентябрь поступление товаров и услуг
БУ: 08.04 60.01 20 000
НУ: 08.04(НУ) ПВ(НУ) 20 000
сентябрь принятие к учету
БУ: 01.01 08.04 20 000
НУ: 01.01(НУ) 08.04(НУ) 20 000
НУ: КВ(НУ) 2 000
октябрь амортизация ОС
БУ: 20.01.1 02.01 10 000
НУ: КВ(НУ) 2 000
НУ: 20.01.1(НУ) 01.01(НУ) 2 000
НУ: 20.01.1(ВР) 01.01(ВР) -2 000
НУ: 20.01.1(НУ) 02.01(НУ) 9 000
НУ: 20.01.1(ВР) 02.01(ВР) 1 000
ноябрь амортизация ОС
БУ: 20.01.1 02.01 10 000
НУ: 20.01.1(НУ) 02.01(НУ) 9 000
НУ: 20.01.1(ВР) 02.01(ВР) 1 000
Необходимо еще какой-то докмуент вводить или так и будет висеть, пока не произойдет списание?Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, когда закрываются счета 01.01 и 02.01 с видом учета при начислении амортизационной премии?
Например:
есть ОС, стоимостью 20 000, срок полезного использования 2 месяца, амортизационная премия 10%.
сентябрь поступление товаров и услуг
БУ: 08.04 60.01 20 000
НУ: 08.04(НУ) ПВ(НУ) 20 000
сентябрь принятие к учету
БУ: 01.01 08.04 20 000
НУ: 01.01(НУ) 08.04(НУ) 20 000
НУ: КВ(НУ) 2 000
октябрь амортизация ОС
БУ: 20.01.1 02.01 10 000
НУ: КВ(НУ) 2 000
НУ: 20.01.1(НУ) 01.01(НУ) 2 000
НУ: 20.01.1(ВР) 01.01(ВР) -2 000
НУ: 20.01.1(НУ) 02.01(НУ) 9 000
НУ: 20.01.1(ВР) 02.01(ВР) 1 000
ноябрь амортизация ОС
БУ: 20.01.1 02.01 10 000
НУ: 20.01.1(НУ) 02.01(НУ) 9 000
НУ: 20.01.1(ВР) 02.01(ВР) 1 000
Необходимо еще какой-то докмуент вводить или так и будет висеть, пока не произойдет списание?Спасибо!
29.01.2013
09:24
#3
по БУ: на 01.01(ВР) остается сумма после того, как ОС полностью самортизировалось,
по НУ: на 02.01(ВР) остается сумма после того, как ОС полностью самортизировалось.
Не должны ли 01.01(ВР) и 02.01(ВР) закрываться автоматически при начислении амортизации или может каким-то другим документом? Это ведь ВР, а не ПР. Как я понимаю, на момент окончания начисления амортизации сумм с ВР не должно быть. Или я ошибаюсь и эти остатки это нормально?
по НУ: на 02.01(ВР) остается сумма после того, как ОС полностью самортизировалось.
Не должны ли 01.01(ВР) и 02.01(ВР) закрываться автоматически при начислении амортизации или может каким-то другим документом? Это ведь ВР, а не ПР. Как я понимаю, на момент окончания начисления амортизации сумм с ВР не должно быть. Или я ошибаюсь и эти остатки это нормально?
как убрать с расчетного листка задолжность сотрудникаПерсонифицированный учет страховые взносы на страховую часть суммы превышающих 512000 руб
Читают тему
(гостей: 1)