Проблемы с ведением налогового учета в Бухгалтерии 7.7
08.12.2004
23:18
#1
Есть у кого-нибудь положительный опыт настройки и ведения налогового учета в типовой хозрасчетной бухгалтерии. Причем учет зарплаты ведётся в Зарплате и кадрах.
Объясните, пожалуйста, последовательность первоначальной настройки этих двух конфигураций для цели ведения налогового учета, а то не могу сам справиться, а литературы в Инете не нашёл. Есть книга Харитонова "Методология налогового учета в 1С:Бухгалтерии 7.7", да там всё так просто, причем нет никакого объяснения о начальной настройке конфы, а про взаимодействие с Зарплатой и слова не встретил, как будто и нет такой конфы вообще и все зарплату считают в Бухгалтерии.
Объясните, пожалуйста, последовательность первоначальной настройки этих двух конфигураций для цели ведения налогового учета, а то не могу сам справиться, а литературы в Инете не нашёл. Есть книга Харитонова "Методология налогового учета в 1С:Бухгалтерии 7.7", да там всё так просто, причем нет никакого объяснения о начальной настройке конфы, а про взаимодействие с Зарплатой и слова не встретил, как будто и нет такой конфы вообще и все зарплату считают в Бухгалтерии.
09.12.2004
22:53
#3
С чего начать-то?
Организация МУП, занимается оказание услуг, разведением зелени, озеленением, имеет множество основных средств. Бухучет ведется с конца 2002 года, налоговый вообще не велся.
Поэтому меня интересует порядок первоначальной настройки.
С основными средствами я вроде бы разобрался: заполнил все реквизиты для налогового учета у каждого средства. Дальше решил, что надо сформировать остатки по ОС на конец прошлого года по данным бухучета. Это конечно неправильно, но в данном случае это наиболее оптимальное решение.
Может я что-то недоделал? И что дальше после ОС делать?
Организация МУП, занимается оказание услуг, разведением зелени, озеленением, имеет множество основных средств. Бухучет ведется с конца 2002 года, налоговый вообще не велся.
Поэтому меня интересует порядок первоначальной настройки.
С основными средствами я вроде бы разобрался: заполнил все реквизиты для налогового учета у каждого средства. Дальше решил, что надо сформировать остатки по ОС на конец прошлого года по данным бухучета. Это конечно неправильно, но в данном случае это наиболее оптимальное решение.
Может я что-то недоделал? И что дальше после ОС делать?
09.12.2004
23:26
#4
А дальше осталось "только" передёрнуть заново все-все проводки после даты ввода остатков по НУ. Не забудь поставить где-то в сервисе галочку "НУ ведется одновременно с БУ". И надо быть готовым, что при перепроведении проводок в прошлых кварталах БУ может (по разным причинам) уехать относительно поданных деклараций. В идеале перед началом работы надо распечатать журнал проводок и следить, что они остались прежними (при необходимости приводить проводки к старому значению вручную).
В конце каждого месяца после (после закрытия по БУ) надо ввести документы из меню "Налоговый учёт - регламентные операции"
Если тебя интересует, что ещё надо подготовить перед работой, то не ломай в голову, по мере продвижения оно тебя само попросит.
Чуть не забыл, после закрытия каждого месяца запускай для самопроверки "технологический анализ БУ" и "анализ состояния НУ"
В конце каждого месяца после (после закрытия по БУ) надо ввести документы из меню "Налоговый учёт - регламентные операции"
Если тебя интересует, что ещё надо подготовить перед работой, то не ломай в голову, по мере продвижения оно тебя само попросит.
Чуть не забыл, после закрытия каждого месяца запускай для самопроверки "технологический анализ БУ" и "анализ состояния НУ"
Читают тему
(гостей: 1)