Опять давалец в комплексной автоматизации 8,2
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
02.04.2013
17:23
#1
Здравствуйте! Вопрос в общем простой. Покупаем материал и отдаем его в переработку, получаем готовую продукцию к реализации. Приходую материал на 10.01 и документом "Передача товара" ( как это советуется в книге) отдаю его в переработку. Счет для учета выбираю 10.07. Но списывает 1С у меня этот материал со счета 21! И поменять этот счет кредитования нет возможности. Где нибудь это можно настроить? Поступление из переработки - делает правильно, с 10.07 списывает на 20, потом на 43 и т.п. А вот "Передача товара" кредитует 21 счет!
02.04.2013
18:55
#2
А ты точно уверен, что он у тебя на 10.01 заприходован? Проверь по Анализ субконто или Карточка субконто.
03.04.2013
08:37
#3
Ну да, конечно, проводки проверил, анализ субконто посмотрел. На 10.01 "висит" остаток материалов. Я наверное не уточнил в прошлый раз, что с 21 счета проводка "нулевая", списывается только количество материала. Ну понятно, что так как я на 21 счет ничего не приходовал, ему там нечего кредитовать. В том то и дела, не пойму, где можно изменить счет кредитования в документе "передача товара". У него где-то "зашит" 21 счет, и не дает его поменять руками, как в других документах.
03.04.2013
08:58
#4
> Я наверное не уточнил в прошлый раз, что с 21 счета проводка "нулевая", списывается только количество материала. Ну понятно, что так как я на 21 счет ничего не приходовал, ему там нечего кредитовать.
Вы лучше документацию изучите!
Вы лучше документацию изучите!
03.04.2013
10:12
#5
Что значит лучше изучите документацию? Я неправильный документ выбираю? Или что? Еще раз объясняю, что хочется выяснить - можно ли документом "Передача товара" сделать проводку Д 10.7 К 10.1?
03.04.2013
11:42
#6
> Еще раз объясняю, что хочется выяснить - можно ли документом "Передача товара" сделать проводку Д 10.7 К 10.1?
>
Можно!
>
Можно!
03.04.2013
19:16
#7
1. в документе можно увидеть счета учета
2. если по умолчанию у Вас списывается с 21, а Вы не признаетесь, что на карточке сырья висит счет учета номенклатуры - 21, значит сырье лежит в папке, на которой завязан 21. Из воздуха ничего не берется.
2. если по умолчанию у Вас списывается с 21, а Вы не признаетесь, что на карточке сырья висит счет учета номенклатуры - 21, значит сырье лежит в папке, на которой завязан 21. Из воздуха ничего не берется.
03.04.2013
19:32
#8
> значит сырье лежит в папке, на которой завязан 21.
Скорее на Вид номклатуры в КА.
Скорее на Вид номклатуры в КА.
04.04.2013
12:52
#10
Спасибо! Благодаря Вам, разобрался. Но вылезла новая напасть. Когда я получаю продукцию из перерабоки (Документом "поступление из переработки"), то выбираю счет учета затрат 20.02. Соответсвенно в закладке "использованные материалы" я указываю материалы которые я отдал в переработку и которые у меня ушли Д10.07 К10.01. Однако "Поступление из переработки" проводку Д.20.02 К 10.07 делает только в количественном выражении - суммы нет. Документ сумму, которая висит на счет 10.07. не "подхватывает" и не отправляет на 20.02.. Аналитика по сч.20.02 только по "Номенклатура", если это имеет значение.Соответсвенно, и когда я указываю на закладке "продукция" - выпущенную продукцию, документ делает проводку Д43 К 20.02. тоже только по количеству без суммы.
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)