Оформление кор. СЧФ Проводки
11.04.2013
14:04
#1
Добрый день! Почтеннейшие Гуру!
Столкнулись первый раз с кор. СЧФ.
Операция: увеличение суммы отгрузки
Оформлен коррект. СЧФ
на основании корректирующего СЧФ оформлена запись книги продаж, которая по идее должна кредитовать сч. 68.2
Однако при анализе проводок по доку-ту Запись книги продаж вижу и Кт и ДТ. Хотя д.б. (по идеее....) только КТ по 68.2 на сумму разницы.
Кто нибудь сталкивался с ситуацией?
В вложении к посту скрины операции.
Премного благодарен участвующим
Столкнулись первый раз с кор. СЧФ.
Операция: увеличение суммы отгрузки
Оформлен коррект. СЧФ
на основании корректирующего СЧФ оформлена запись книги продаж, которая по идее должна кредитовать сч. 68.2
Однако при анализе проводок по доку-ту Запись книги продаж вижу и Кт и ДТ. Хотя д.б. (по идеее....) только КТ по 68.2 на сумму разницы.
Кто нибудь сталкивался с ситуацией?
В вложении к посту скрины операции.
Премного благодарен участвующим
11.04.2013
14:32
#2
все проводки при корректировке отгрузки бух.справкой. Корр.с\ф проводок не делает, а запись книги продаж - как настроешь.
11.04.2013
15:39
#3
> запись книги продаж - как настроешь.
Как же необходимо настроить документ Запись книги продаж, дабы проводки по данной операции сформировались корректно.
И правильно ли мыслю, что по подобной операции только кредитуется сч. 68.2
Как же необходимо настроить документ Запись книги продаж, дабы проводки по данной операции сформировались корректно.
И правильно ли мыслю, что по подобной операции только кредитуется сч. 68.2
11.04.2013
15:51
#4
В документе Запись книги продаж, в табличной части колонка Счет - какое несет функциональное значение? Какой счет, применительно кк данной операции необходимо там проставить? Может у кого есть ссылочки на метод. указания... где почитать можно методу
11.04.2013
16:48
#5
я использую корр.с\ф и запись по ней только по налоговому учету НДС (т.е. книги покупок и продаж и декларация). Все проводки (в связи с этим) по бух.учету НДС делаю бух.справкой. Иначе не получается. "само" все делается в 8-ке в БП.
11.04.2013
17:03
#6
Если я Вас правильно понимаю - вы на основании кор. СЧФ ф(допустим применительно к ситуации - увеличение суммы продажи) формируете все таки запись книги продаж 9касательно НДС)...сккажите пожалуйста какой счет Вы проставили бы применительно к ситуации.
Уже понятно, что для формирования иных проводок по изменениям отгрузки в БП 77 придется формировать бух. справку.
Топик касательно увеличения суммы НДС (увеличение суммы продажи). Смущает то, что в случае, если в колонке "Счет" документ "Запись книги продаж" ничего не проставить - документ не проведется. А Если проставить сч. 68.2 то проводки по док-ту Запись кн продаж будет следующая: кт. 68.2 дт 68.2 (что кажется бредом не выносимым)
Уже понятно, что для формирования иных проводок по изменениям отгрузки в БП 77 придется формировать бух. справку.
Топик касательно увеличения суммы НДС (увеличение суммы продажи). Смущает то, что в случае, если в колонке "Счет" документ "Запись книги продаж" ничего не проставить - документ не проведется. А Если проставить сч. 68.2 то проводки по док-ту Запись кн продаж будет следующая: кт. 68.2 дт 68.2 (что кажется бредом не выносимым)
11.04.2013
17:22
#8
Т.е. практического смысла в формировании документа "Запись книги покупок/продаж" нет ни какого. И все действия необходимо формировать бух. справкой. Тогда какой смысл в формировании документа записи...не совсем понимаю..
Читают тему
(гостей: 1)