Перешли на УСН с общей. Как избавиться от остатков в НУ
11.04.2013
14:33
#1
Здравствуйте всем.
С 1 января 2013 перешли с общей+ЕНВД на УСН+ЕНВД. Делаем оборотно-сальдовую ведомость по 41 счету за 1 квартал 2013, а там
отображаются начальные остатки по НУ и в показателе "Контроль" (БУ-(НУ+ПР+ВР))
учитываются, в результате чего "минусы" появляются. Как-то ведь на
начало года по НУ надо отключить суммы учета? Подскажите, пожалуйста.
Не пинать, сам не бухгалтер
С 1 января 2013 перешли с общей+ЕНВД на УСН+ЕНВД. Делаем оборотно-сальдовую ведомость по 41 счету за 1 квартал 2013, а там
отображаются начальные остатки по НУ и в показателе "Контроль" (БУ-(НУ+ПР+ВР))
учитываются, в результате чего "минусы" появляются. Как-то ведь на
начало года по НУ надо отключить суммы учета? Подскажите, пожалуйста.
Не пинать, сам не бухгалтер
БП, редакция 2.0 (2.0.46.8)Формирование книги покупок "Дата оплаты счета-фактуры продавца"Курсовые разницы на возврат товара постовщику должны считаться?
Читают тему
(гостей: 1)