Торговля (релиз 907): оформление взаимозачета

Новая тема
Как в новой Торговле оформить взаимозачет?

Ситуация следующая: Клиент является и покупателем и поставщиком, нужно зачесть суммы покупки и продажи этому клиенту, да что б потом при выгрузке в Бухгалтерию закрывались счета 60 и 62. Например

Дт 62 Кт 60 - или наоборот

Думается что документ "Взаимозачет" отсутствует вообще.

А документы "Корректировка долга" кажеться не подходят.
Как раз документ "Корректировка долга" и должен использоваться.
Попробовала смоделировать ситуацию:

Получаеться что бы нормально реализовать взаомозачет нужно оформлять "Корр-ку долга поставщика" и "Корр-ку долга покупателя". Дублирование выходит! некрасивая ситуация, бухгалтер возмущаеться, ну и конечно же проводки два раза будуть
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход