Как в новой Торговле оформить взаимозачет?<br><br>Ситуация следующая: Клиент является и покупателем и поставщиком, нужно зачесть суммы покупки и продажи этому клиенту, да что б потом при выгрузке в Бухгалтерию закрывались счета 60 и 62. Например<br><br>Дт 62 Кт 60 - или наоборот <br><br>Думается что документ "Взаимозачет" отсутствует вообще.<br><br>А документы "Корректировка долга" кажеться не подходят.