Торговля (релиз 907): оформление взаимозачета
09.04.2002
09:18
#1
Как в новой Торговле оформить взаимозачет?
Ситуация следующая: Клиент является и покупателем и поставщиком, нужно зачесть суммы покупки и продажи этому клиенту, да что б потом при выгрузке в Бухгалтерию закрывались счета 60 и 62. Например
Дт 62 Кт 60 - или наоборот
Думается что документ "Взаимозачет" отсутствует вообще.
А документы "Корректировка долга" кажеться не подходят.
Ситуация следующая: Клиент является и покупателем и поставщиком, нужно зачесть суммы покупки и продажи этому клиенту, да что б потом при выгрузке в Бухгалтерию закрывались счета 60 и 62. Например
Дт 62 Кт 60 - или наоборот
Думается что документ "Взаимозачет" отсутствует вообще.
А документы "Корректировка долга" кажеться не подходят.
Читают тему
(гостей: 1)