Давайте рассуждать логически (а заодно как оно в программе реализуется, хорошо, что вы не указали в какой вы работаете, поэтому я выберу Бух-ию).<br><br><br><br>Оплата поставщику?<br><br>Поставщику, значит счет 60.х, поскольку аванс, 60.2, хотя в документе выписка банка счет взаиморасчетов можно и не указывать (система сама определит аванс или не аванс).<br><br><br><br>Когда поступит Накладная от Поставщика (нет накладной или хотябы с-ф, то и 97-го счета нет), то оформляете документ "услуги сторонних организаций", в котором (если не предъявлен с-ф) снимаете галку "счет-фактура", а счет затрат указываете 97 (если не поздно) и субконто - соответствующую статью РБП.<br><br><br><br>Ну а когда поступит с-ф введете ее на основании документа "Услуги сторонних организаций"