Учет валового дохода
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
30.11.2013
16:18
#1
Недавно установил УТ 11.1, закупил товар, начинаю создавать на этот товар документы поступления, они мне учитываются как кредит у поставщика, но с поставщиком я рассчитался.
Как указать программе, что я погасил этот кредит наличными, не из кассы предприятия?
Ещё один вопрос, я создал документ реализации товара, в документе "Валовая прибыль предприятия", у меня в столбце "Стоимость закупки" пусто, "Валовая прибыль" составляет всю сумму по документу, "Рентабельность" 100%. Так же не может быть, я регистриравал цены закупки, продажи, приходные, расходные ордера и т.д. Помогите разобраться, а то в управленческом балансе сейчас полный бардак.
Как указать программе, что я погасил этот кредит наличными, не из кассы предприятия?
Ещё один вопрос, я создал документ реализации товара, в документе "Валовая прибыль предприятия", у меня в столбце "Стоимость закупки" пусто, "Валовая прибыль" составляет всю сумму по документу, "Рентабельность" 100%. Так же не может быть, я регистриравал цены закупки, продажи, приходные, расходные ордера и т.д. Помогите разобраться, а то в управленческом балансе сейчас полный бардак.
01.12.2013
10:27
#2
> Как указать программе, что я погасил этот кредит наличными, не из кассы предприятия?
а следователю как будешь это "указывать"?
а следователю как будешь это "указывать"?
01.12.2013
12:26
#4
меньше эмоций, меньше.
на какой системе налогооблажения Вы находитесь? если Вы за товар заплатили своими деньгами, то товар у компании появился из воздуха? ну тогда и не закупайте его, а ставьте на приход с помощью 91.1 счета
буробите? Вы откуда?
на какой системе налогооблажения Вы находитесь? если Вы за товар заплатили своими деньгами, то товар у компании появился из воздуха? ну тогда и не закупайте его, а ставьте на приход с помощью 91.1 счета
буробите? Вы откуда?
01.12.2013
13:07
#6
Система налогооблажения - ЕНВД. Я только открыл магазин и закупил товар на деньги из собственного кармана, как указать системе, что товар оплачен, а не взят в кредит?
01.12.2013
14:46
#7
Делаете обычное поступление - формируется задолженность вас перед поставщиком. Потом делаете "Корректировку долга" с видом операции "Списание задолженности".
01.12.2013
14:59
#10
для магазина (юр.лица) ваш собственный карман не отличается от моего. Про оплату уставного капитала слышали, если вы учредитель? Или оформляйте как заем ден.средств от "собственного кармана".
а зачем вам эти заморочки с рентабельностью, "управленческим" балансом, бухгалтерским учетом, учетом прибыли и т.п.?
а зачем вам эти заморочки с рентабельностью, "управленческим" балансом, бухгалтерским учетом, учетом прибыли и т.п.?
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)