Здравствуйте.<br>Работаю в программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.102), редакция 2.0 (2.0.53.10)<br>Спецодежду со сроком полезного использования в БУ амортизируем, а в НУ сразу списываем. При закрытии месяца отложенное налоговое обязательство погашается, но не начисляется( Из-за этого отрицательное красное сальдо по кредиту 77 счета. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка! В ОСВ по счету 10.11.1 временные разницы формируются ежемесячно по кредиту.