ПУБ, док. Корректировка себест. продукции
08.01.2005
09:46
#1
Может мне кто-нибудь объяснит принцип работы документа Корректировка себестоимости продукции в ПУБ 2.8 релиз 288.<br><br>У меня такая ситуация:Была незевершенка 2 месяца в 3-ем происходит выпуск этой продукции и незвыершенки не остается. При проведении закрыимч месяца без документа Коррек. себест прод на 20 сч остается не закрытые суммы по данным видам продукции. Завожу документ Корректировки и ставлю галочку -списывать неуказанные оствтки строки оставляю пустыми, списывает сумму больше чем есть на 20, получается 20 с минусом.<br><br>Если в док. Корр указать 0 по всем видам затрат по этим продукция, все равно списывает с минусом.<br><br>Если заполнить документ ао остаткам затрат по продукции и снять галочку, все равно не правильно закрывается 20.<br><br>Как закрыть, чтобы незавершенка закрылась правльно?
08.01.2005
15:51
#2
Давайте по порядку.<br><br>Как образовалась незавершенка? Вы передали в производство материалы, на выпуск продукции, но не израсходовали их. Как передали материалы, с указанием продукции, или без?<br><br>При выпуске продукции через два месяца, в документе выпуска что указано в параметрах автосписания материалов?
09.01.2005
07:20
#3
В январе были переданы материалы ( 150 кг) в производство с указанием продукции, в январе эта продукция не выпускалась. При закрытии января образовалась незавершенка на сумму= Отпущ. материалы+распределенная зарплата+ налоги+амортизация.<br><br>На начало февраля получается незавершенка по данной продукции, выпуск в феврале тоже не производился. В марте происходит выпуск продукции с автосписанием и галочкой использовать остатки незавр. производства. В процессе производства были использованны все материалы ( на пример 150 кг), но по нормативам были списаны ( при проведении документа выпуск продукции) 120 кг. В марте завожу документ Корректировка и по данной продукции указываю по всем затратам: материалы, амортизация, зарплата, общепроизводст затраты и вспомогательного произ-ва - 0. Все списывает нормально, но сумму амортизации списывает больше.<br><br>Если смотреть через отчет,то видно что он сумму амортизации на начало месяца умножает на 2 + амортизация текущего месяца= получается та сумма на которую он закрывае, а это не правильно!<br><br>Может нужно в какой то определенной последовательности заводить докум коррек или в закрытии ошибка?!
Читают тему
(гостей: 1)