Графа "Период" в расчетном листе

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
я не знаю, что у вас там было и как - базы я не вижу. У вас движения на списание долга сделаны только Начислением зарплаты - то, что я вижу на картинке.
да , я понимаю

но что странно - ведь у прежнего расчетчика при "движениях на списание только через начисление з/п" и возврате с видом операции "возврат долго по з/п" все было в норме - по периодам и суммам к выплате..

Если не сложно - посмотрите скрины, которые я сегодня в 11:50 выложила в диалоге с uinny. Может по ним что-то более понятно станет?...
вы бы сами документы ПКО (когда "правильно" и когда "направильно") показали
Можете прикрепить скрин движений по регистрам ПКО июлького и ноябрьского? Чтобы понять, что там с периодом.
А вот насчет ненужных доп. удержаний я вас не понимаю, к сожалению, что именно имеется в виду. Ручной подсчет выдает одно и то же по обоим расчетным листкам: долг на начало + начислено - удержано - выплачено = долг на конец.
> вы бы сами документы ПКО (когда "правильно" и когда "направильно") показали
прикрепила. Июль - правильно, ноябрь - нее правильно
в настройках программы стоит "НДФЛ исчисленный равен удержанному"?
> Можете прикрепить скрин движений по регистрам ПКО июлького и ноябрьского? Чтобы понять, что там с периодом.
Я очень извиняюсь, но не пойму - где взять то, о чем Вы просите. Если: операции-регистры накопления-погашение задолженности сотрудниками орг-ций ,  то я выкладывала его в диалоге с Тэра от сегодня время 10:01.
Если что-то другое -подскажите, пожалуйста,  где посмотреть!
Нет, я имела в виду движения документа. Которые открываются по кнопке "Перейти - Движения документа по регистрам". Чтобы посмотреть, что пишется в регистры "Зарплата за месяц" и "Взаиморасчеты с сотрудниками".
Скажите еще, пожалуйста, а у вас типовая конфигурация?
И не стоит ли в Настройках параметров учета на закладке "Выплата" галочка "Взаиморасчеты по зарплате в разрезе месяцев начисления"?
> А вот насчет ненужных доп. удержаний я вас не понимаю, к сожалению, что именно имеется в виду. Ручной подсчет выдает одно и то же по обоим расчетным листкам: долг на начало + начислено - удержано - выплачено = долг на конец.
Сумма к выплате за ноябрь должна быть 24794 (стольок сотруднику перечислено на карту). А уж взнос он делает после получения  Вот посмотрите, пожалуйста, рл за ноябрь этого сотрудника из 1с7 (основной расчет з/платы у нас идет пока в "семерке", а восьмерку только начали обкатывать )
Скрины по движению - прикрепила


Конфигурация - типовая


> И не стоит ли в Настройках параметров учета на закладке "Выплата" галочка "Взаиморасчеты по зарплате в разрезе месяцев начисления"?
галочка стоит
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход