Закрытие месяца
10.02.2014
09:58
#1
Бухгалтерия предприятия 3,0
У нас такая ситуация, переносим данные из з/п и у сотрудника в сентябре оказался долг мы его отразили в отражении з/ в в бух учете в сентябре, мы переносим в БП закрываем месяц и он нам закрывает эту сумму регламентной операцие, а в октябре мы делаем приходник от нее, и получается что мы ей должны, может мы что то неправильно сделали, или указали как сделать чтоб при закрытии он не закрывал эту сумму?
У нас такая ситуация, переносим данные из з/п и у сотрудника в сентябре оказался долг мы его отразили в отражении з/ в в бух учете в сентябре, мы переносим в БП закрываем месяц и он нам закрывает эту сумму регламентной операцие, а в октябре мы делаем приходник от нее, и получается что мы ей должны, может мы что то неправильно сделали, или указали как сделать чтоб при закрытии он не закрывал эту сумму?
Почему нельзя списывать компенсацию при увольнении за счет 96?Как правильно подать отчетность 2НДФЛ на уволенного сотрудника
Читают тему
(гостей: 1)