Корректировка записей регистров в 1С УПП РАУЗ

Новая тема
Показывать по сообщений
Добрый день Всем! Срочно нужна помощь. В прошлом периоде сделана "Требование - накладная". Месяц закрыт, расчет себестоимости проведен. В следующем месяце сторнируем этот документ через "Корректировку записей регистров". И закрываем месяц. Расчет  себестоимости делает проводку Д25 - К10 суммой без количества, и на 10 счете соответственно кол-во остается, а сумма- исчезает. Что делаем не так?
>  В следующем месяце сторнируем этот документ через "Корректировку записей регистров". <br>А зачем? Может быть лучше документом "Оприходование материалов из производства"?
А разве можно месяцем позже делать оприходование?
Вы хоть книжки по УПП почитайте.
Тут нужны знания бухгалтера , который понимает как учитываются затраты на производство.<br> <br>P.S. А этот документ им скорее всего не поможет.
> P.S. А этот документ им скорее всего не поможет.<br>Почему? Если они хотят отсторнировать то что передали в производство? Хотя кнечно это просто костыль, надо знать постановку задачи полностью.
Хочется все-таки окончательной ясности: "корректировкой записей рег" лучше не пользоваться, а использовать "Оприходование","Возврат" и пр. Так?
Так как 25 закрывается на 20(23), то что бы что- то вернуть, нужно чтобы это висело в остатках (количество) по учету НЗП на 20-ке.<br>И если у них в прошлом месяце все ушло и с 20-го на ГП, то этот документ не  подойдет.<br>P.S.<br>А если ГП уже продали, то их сторнирование требования-накладной не приведет к нужному эффекту.
Они могут оприходовать из производства, сразу из 20, если знают куда оно ушло.
У них это прошлый период , поэтому могут только в одном случае - если есть остатки.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход