Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Бухгалтерский учет]

Корректировка записей регистров в 1С УПП РАУЗ

berz
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.07.2009
Сообщений: 59
Пост №1
 
18.02.2014 12:41

Добрый день Всем! Срочно нужна помощь. В прошлом периоде сделана "Требование - накладная". Месяц закрыт, расчет себестоимости проведен. В следующем месяце сторнируем этот документ через "Корректировку записей регистров". И закрываем месяц. Расчет себестоимости делает проводку Д25 - К10 суммой без количества, и на 10 счете соответственно кол-во остается, а сумма- исчезает. Что делаем не так?

Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20953
Пост №2
 
18.02.2014 12:48

> В следующем месяце сторнируем этот документ через "Корректировку записей регистров". <br>А зачем? Может быть лучше документом "Оприходование материалов из производства"?

berz
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.07.2009
Сообщений: 59
Пост №3
 
18.02.2014 16:20

А разве можно месяцем позже делать оприходование?

Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20953
Пост №4
 
18.02.2014 18:16

Вы хоть книжки по УПП почитайте.

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №5
 
19.02.2014 09:32

Тут нужны знания бухгалтера , который понимает как учитываются затраты на производство.<br> <br>P.S. А этот документ им скорее всего не поможет.

Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20953
Пост №6
 
19.02.2014 10:03

> P.S. А этот документ им скорее всего не поможет.<br>Почему? Если они хотят отсторнировать то что передали в производство? Хотя кнечно это просто костыль, надо знать постановку задачи полностью.

berz
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.07.2009
Сообщений: 59
Пост №7
 
19.02.2014 10:18

Хочется все-таки окончательной ясности: "корректировкой записей рег" лучше не пользоваться, а использовать "Оприходование","Возврат" и пр. Так?

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №8
 
19.02.2014 10:25

Так как 25 закрывается на 20(23), то что бы что- то вернуть, нужно чтобы это висело в остатках (количество) по учету НЗП на 20-ке.<br>И если у них в прошлом месяце все ушло и с 20-го на ГП, то этот документ не подойдет.<br>P.S.<br>А если ГП уже продали, то их сторнирование требования-накладной не приведет к нужному эффекту.

Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20953
Пост №9
 
19.02.2014 10:26

Они могут оприходовать из производства, сразу из 20, если знают куда оно ушло.

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №10
 
19.02.2014 10:37

У них это прошлый период , поэтому могут только в одном случае - если есть остатки.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация