выпуск готовой продукции с использованием счета 40

Новая тема
Показывать по сообщений
Помогите, пожалуйста, настроить выпуск готовой продукции с использованием счета 40. В программе выполнены следующие настройки :<br>В учетной политике на закладке затраты на производство стоит галочка выпуск продукции.<br>На Дополнительно стоит галочка учитывать отклонения от плановой себестоимости (отклонения фактической себестоимости от плановой учитываются на счете 40 "Выпуск продукции")<br> <br>Здесь на форуме нашла, что<br>1.Документ Отчет производства за смену формирует проводки Д 43 К 40  - оприходуется готовая продукция по плановой себестоимости.<br>2.Документо Реализация товаров и услуг  списывает  проданную готовую продукцию Д 90.02 К 43 по плановой себестоимости.<br>3.Затем Закрытие месяца формирует проводки  Д 40 К 20.01, Д 43 К 40 - корректировка выпуска продукции.<br>документом реализация товаров и услуг  списывается  проданная готовая продукции Д 90.02 К 43 по плановой себестоимости<br><br> Не могу добиться проводки Д 43 К 40 в Документе отчет производства за смену. Счет затрат стоит 20.01, изменить его не получается. В списке доступных счето только 20.01 и 23.<br>Где-то еще настроек не хватает?
А "Счет учета" у вас как заполнен в табличной части на закладке "Продукция"?
Счет затрат и должен быть 20.01, вы же сначала собираете все затраты на нем, и уже в конце месяца определяете себестоимость произведенной продукции.
Счет учета 43. Мне нужно счет затрат изменить.
Подскажите, пожалуйста, какими документами тогда правильно сделать следующее?<br> <br>"После того как продукция изготовлена и передана на склад, делают запись:<br>Дебет 43 Кредит 40 - оприходована готовая продукция по нормативной (плановой) себестоимости.<br>Себестоимость продукции, изготовленной основным производством, отражается проводкой:<br>Дебет 40 Кредит 20 - отражена фактическая себестоимость продукции, выпущенной основным производством.<br>Как правило, нормативная (плановая) себестоимость готовой продукции не совпадает с ее фактической себестоимостью. В результате на счете 40 возникает дебетовое или кредитовое сальдо.<br>Дебетовое сальдо по счету 40 - это превышение фактической себестоимости над нормативной или плановой (перерасход), кредитовое - превышение нормативной или плановой себестоимости над фактической (экономия).<br>Дебетовое сальдо по счету 40 ежемесячно списывают проводкой:<br>Дебет 90-2 Кредит 40 - списано превышение фактической себестоимости выпущенной продукции над ее нормативной (плановой) себестоимостью.<br>Кредитовое сальдо по счету 40 ежемесячно списывают сторнировочной записью:<br>Дебет 90-2 Кредит 40 - сторнировано превышение нормативной (плановой) себестоимости выпущенной продукции над ее фактической себестоимостью."<br> <br>На диске итс подробно описан описан выпуск продукции без использования 40 счета, а вот с ним если? Отчет произодздства за сменуздеь не используется?
Когда вы проводите документ, какую проводку он дает?<br>И на какой счет вы хотите изменить 20.01?
Ну и заодно расскажите, какие закладки заполняете в документе "Отчет производства за смену".
заполняю закладку Продукция. Проводки формируются дт 43 - кт 20.01. Нужна проводка дт 43 - кт 40, т.к. выпуск готовой продукции с использованием 40 счета.
Скажите, а у вас конфигурация стандартная?
да
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход