выпуск готовой продукции с использованием счета 40

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
Помогите, пожалуйста, настроить выпуск готовой продукции с использованием счета 40. В программе выполнены следующие настройки :
В учетной политике на закладке затраты на производство стоит галочка выпуск продукции.
На Дополнительно стоит галочка учитывать отклонения от плановой себестоимости (отклонения фактической себестоимости от плановой учитываются на счете 40 "Выпуск продукции")

Здесь на форуме нашла, что
1.Документ Отчет производства за смену формирует проводки Д 43 К 40  - оприходуется готовая продукция по плановой себестоимости.
2.Документо Реализация товаров и услуг  списывает  проданную готовую продукцию Д 90.02 К 43 по плановой себестоимости.
3.Затем Закрытие месяца формирует проводки  Д 40 К 20.01, Д 43 К 40 - корректировка выпуска продукции.
документом реализация товаров и услуг  списывается  проданная готовая продукции Д 90.02 К 43 по плановой себестоимости

Не могу добиться проводки Д 43 К 40 в Документе отчет производства за смену. Счет затрат стоит 20.01, изменить его не получается. В списке доступных счето только 20.01 и 23.
Где-то еще настроек не хватает?
А "Счет учета" у вас как заполнен в табличной части на закладке "Продукция"?
Счет затрат и должен быть 20.01, вы же сначала собираете все затраты на нем, и уже в конце месяца определяете себестоимость произведенной продукции.
Счет учета 43. Мне нужно счет затрат изменить.
Подскажите, пожалуйста, какими документами тогда правильно сделать следующее?

"После того как продукция изготовлена и передана на склад, делают запись:
Дебет 43 Кредит 40 - оприходована готовая продукция по нормативной (плановой) себестоимости.
Себестоимость продукции, изготовленной основным производством, отражается проводкой:
Дебет 40 Кредит 20 - отражена фактическая себестоимость продукции, выпущенной основным производством.
Как правило, нормативная (плановая) себестоимость готовой продукции не совпадает с ее фактической себестоимостью. В результате на счете 40 возникает дебетовое или кредитовое сальдо.
Дебетовое сальдо по счету 40 - это превышение фактической себестоимости над нормативной или плановой (перерасход), кредитовое - превышение нормативной или плановой себестоимости над фактической (экономия).
Дебетовое сальдо по счету 40 ежемесячно списывают проводкой:
Дебет 90-2 Кредит 40 - списано превышение фактической себестоимости выпущенной продукции над ее нормативной (плановой) себестоимостью.
Кредитовое сальдо по счету 40 ежемесячно списывают сторнировочной записью:
Дебет 90-2 Кредит 40 - сторнировано превышение нормативной (плановой) себестоимости выпущенной продукции над ее фактической себестоимостью."

На диске итс подробно описан описан выпуск продукции без использования 40 счета, а вот с ним если? Отчет произодздства за сменуздеь не используется?
Когда вы проводите документ, какую проводку он дает?
И на какой счет вы хотите изменить 20.01?
Ну и заодно расскажите, какие закладки заполняете в документе "Отчет производства за смену".
заполняю закладку Продукция. Проводки формируются дт 43 - кт 20.01. Нужна проводка дт 43 - кт 40, т.к. выпуск готовой продукции с использованием 40 счета.
Скажите, а у вас конфигурация стандартная?
да
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход